你好,學(xué)員 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
老師我有一筆去年已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,材料商稅務(wù)走逃了認(rèn)定這張發(fā)票非正常。讓我們做進(jìn)項稅和成本轉(zhuǎn)出。但是我們錢都付完事了這個分錄都怎么做啊
老師我們是建筑企業(yè),去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開,合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個賬怎么調(diào)整做分錄
老師我們是建筑企業(yè),去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開,合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個賬怎么調(diào)整做分.成本也不讓抵扣,都怎么做轉(zhuǎn)出分錄啊
老師我們是建筑企業(yè),去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開,合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個賬怎么調(diào)整做分錄,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄,還有成本轉(zhuǎn)出分錄怎么做啊
老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開了一筆發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認(rèn)收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開,我們怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔(dān),發(fā)到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經(jīng)計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續(xù)會涉及到哪些稅務(wù)處理呢
工地上的挖掘機(jī)加油費(fèi)記到哪個科目?
月底的最后一天建議開發(fā)票嗎
老師,客戶用他們公司員工的個人卡向我公司對公賬戶匯貨款22萬元,出了個代付款證明,蓋的他們公司的章,按的手印該員工簽名,還有身份證,但是代付款證明只有掃描件,原件不愿意給郵寄,能入賬嗎?私轉(zhuǎn)公22萬這么大錢有金額限制嗎?
老師公司支付臨時工的工資,能法人先支付然后走報銷嗎?
月底最后一天可以開發(fā)票嗎
收到這樣的發(fā)票能用嗎
老師,我們是建筑公司,項目上面發(fā)生的食堂生活費(fèi),繳納的合同履約保函費(fèi)用計入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個是24年賬不動,我想修改24年的賬,我上午把24年財報和季報已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財報和季報,老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄
成本呢成本也得轉(zhuǎn)出
錢花了也要不回來以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的是不是營業(yè)外支出
錢花了也要不回來以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的是不是營業(yè)外支出 是的
直接營業(yè)外支出的
分錄都是怎樣的
我是不知道成本分錄怎么做
繞不回來了
老師給你寫一下的,學(xué)員
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
按照商量老師寫的即可
成本呢成本也不讓抵扣
借方是營業(yè)外支出貸方進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出成本是以前年度損益調(diào)整嗎
成本呢成本也不讓抵扣 計入主營業(yè)務(wù)成本低?
去年的不是今年的
怎么主營業(yè)務(wù)成本啊
用主營業(yè)務(wù)成本可以
用以前年度損益調(diào)整也是可以的