你好通過以前年度損益調(diào)整
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
老師,我們?nèi)ツ晔盏揭患也牧瞎景l(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,做賬。這個(gè)月收到稅務(wù)通知那家企業(yè)跑了,讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,那這個(gè)賬我要怎么做呢,能給我下全部分錄樣子嗎
老師我有一筆去年已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,材料商稅務(wù)走逃了認(rèn)定這張發(fā)票非正常。讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅和成本轉(zhuǎn)出。但是我們錢都付完事了這個(gè)分錄都怎么做啊
老師我們是建筑企業(yè),去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開,合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個(gè)賬怎么調(diào)整做分錄
老師我們是建筑企業(yè),去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開,合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個(gè)賬怎么調(diào)整做分.成本也不讓抵扣,都怎么做轉(zhuǎn)出分錄啊
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師分錄怎么平
錢也不可能要回來是不是以前年度損益調(diào)整對應(yīng)著營業(yè)外
借:營業(yè)外支出貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還有成本用啥分錄
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤