同學你好 1、在附表中330291填入未開票銷售額處。以后盡量開發票。 2、由于這個季度未超過45萬,所以填在第10行,這個數字應包括開票和不開票的。
老師,你好,請問小規模納稅人,7月開負數發票10000元,9月開具4970的銷售發票,稅額是負數,增值稅申報表該怎么填?
請問從7-9月銷售開電子普通發票10501元,沒開發票330291元,在增值稅及附加稅費申報表里這個怎么填寫啊
個體戶。7-9月份,開具普票不含稅金額1055083.47元,請問在增值稅申報表里怎么填。9月開的負數發票對應的是6月份的發票
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
7月在深圳稅局網站填寫的代開了電子發票,8月在微信@深稅公眾號里面代開了電子發票,申報增值稅的時候只顯示了7月的開票數據,8月的沒有顯示,申報比對數據也顯示不通過,這個怎么弄啊
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ??平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
我在第10行填入開票和不開票的合計數,也就是本期利潤表的營業收入,這樣填寫對嗎? 老師,我想問一下附表330291填入未開票銷售額,我這個找不到在哪里
同學你好,最后兩行就是填寫未開票銷售額的地方
先填附表,填完后,主表可以提取到的。
是免稅的,就填免稅的對應位置。
我現在已經申報,因未填寫330291未開發票銷售額,需要更正一下,是在這幾個表里哪個表里填寫啊
需要先填附列資料一,填主表前先填附表
老師,未開發票銷售額在哪填寫???
填完后,咱們是免稅的填在第12行。4月份以后3%稅率是免稅的。
老師,我想問的是未開發票銷售額330291是在附表一哪里填?
同學你好,咱們是是個體工商戶還是公司
我們是公司
如果咱們不是差額扣稅企業,未超過45萬元,屬于公司的填寫在第10行
那就在主表第10行,把我們開票和不開票收入一塊兒填在第10行就可以
如果遇到個體工商戶,未超過45萬的,填在第11行。
填完之后,申報一下,有問題接著問
主表第10行填入開票和未開票的,這就和開票系統的數據不一致了,這樣可以嗎?
可以的。因為咱們沒有開票,只能這樣填的。
以后有銷售業務,要記得開票的。