這個的話你通過那個電子稅務局,就深圳這邊那個微信公眾號里面可以有人工,你像人工咨詢一下,你這個是數據沒有同步。
異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師好,我第一次填寫增值稅報表。6月的時候開票的,然后七月做了申報。到這個月我接手,因為我沒有填寫過,想問下,為什么做7月申報的時候還會有6月那筆稅費顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個月就已經交過了呀
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
7月在深圳稅局網站填寫的代開了電子發票,8月在微信@深稅公眾號里面代開了電子發票,申報增值稅的時候只顯示了7月的開票數據,8月的沒有顯示,申報比對數據也顯示不通過,這個怎么弄啊
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發票”10幾份,“增值稅普通發票”一份且為負數紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發票”的總金額減去了“增值稅普通發票”的負數金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發票”一欄,但是申報的時候顯示普通發票的金額對比不通過)
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
稅務這邊客服沒有上班,這個正常來說會同步的嗎?
正常是會同步的,但你這個明顯就是屬于系統沒有把數據同步導致的,或者是你明天問一下吧,穩妥一點。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。