你好,當時的分錄怎么做的?借管理費用應交稅費、應交增值稅貸銀行存款嗎?
進項稅額轉出怎么做分錄?我們開出去免稅票,問了稅局,對應的成本票,人家給我們開了專票,進項稅不得抵扣。 報稅是在增值稅納稅申報表表二 填在第14行其中:免稅項目用嗎?
我們是一般納稅人,10月份抵入賬抵扣了增值稅專用發票。現在報表做了進項稅額轉出。分錄要怎么做?
請教老師,一般納稅人公司,買煙酒開專票,申報增值稅附表二填了進項稅額轉出這一欄,現在賬上怎么做分錄?
一般納稅人簡易征收項目,買材料收到專票,這張專票認證抵扣后在申報表里做了進項稅額轉出,請問怎么做分錄
老師好,之前餐飲發票開成增值稅發票,現在要做進項稅額轉出處理,那么,做賬分錄怎么寫?申報表里怎么填寫?
當時做的是借原材料
借原材料貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。