?你好 ;? 你之前分錄怎么做的; 我看看你做進項稅沒有 ;? ? ?
老師好,之前餐飲發票開成增值稅發票,現在要做進項稅額轉出處理,那么,做賬分錄怎么寫?申報表里怎么填寫?
公司在成為一般納稅人之前取得的專票用于了抵扣,現在要進項稅額轉出,怎么做分錄,怎樣填寫申報表?
老師好,做出口的貿易,那么進項發票的增值稅在填報增值稅申報表的時候應該寫在哪里?咱們也沒有銷項稅額,都給老外的
我們公司之前收到一張發票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理,后來發現發票有誤,送回銷售方作廢了,現在收到了對方重新開具的發票,申報增值稅時發現報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經做轉出了,怎么處理
上個月收到的負數發票,上月做賬時把進項發票稅額做到了進項稅額轉出,本月應該怎么調整憑證。還有這個紅字發票的稅額在報表怎么填寫,填寫那個報表。怎么提現出紅字發票的稅額。
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
老師,做了進項的
之前進入管理費用,
?你好 ;? ?借管理費用貸進項稅轉出 ; 然后? ?申報在附表2? 里面做轉出 ;? ?你們餐飲發票是啥業務發生的? ?
出差的發生的,而且是2021年就發生了的。現在直接在申報表里做轉出還不行
?你好 ;? ? ? ? ?計入其他里面去 報? ? ?