。您好,您是做業務招待費了嗎?
我們是一般納稅人,10月份抵入賬抵扣了增值稅專用發票。現在報表做了進項稅額轉出。分錄要怎么做?
請教老師,一般納稅人公司,買煙酒開專票,申報增值稅附表二填了進項稅額轉出這一欄,現在賬上怎么做分錄?
一般納稅人簡易征收項目,買材料收到專票,這張專票認證抵扣后在申報表里做了進項稅額轉出,請問怎么做分錄
公司在成為一般納稅人之前取得的專票用于了抵扣,現在要進項稅額轉出,怎么做分錄,怎樣填寫申報表?
老師您好,公司購入的酒水送客戶的,開進來的發票是增值稅專用發票,在勾選平臺上已經勾選抵扣了,現在我想把進項稅額做進項轉出,應該填在附表二的哪欄合適?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是的,具體怎么掛哪些科目麻煩告知
是當月的專票,當月轉出。之前沒有申請抵扣過的
不是那種之前申報抵扣,后期轉出的
借管理費用,招待費貸銀行存款。 在勾選平臺點勾選不抵扣,不用填寫報表。