你好,是送給客戶的,做到招待費借銷售費用,招待費貸,其他應付款你
老師您好 有個問題需要請教一下。就是我老板讓我個人出錢買月餅送給客戶,然后我走報銷。請問我做賬是借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 嗎?還是要通過應付職工薪酬-福利費
老師,我想問下對于福利費開支記賬的時候要不要通過應付職工薪酬——福利費科目核算?還是直接做一筆借管理費用——福利費 貸銀行存款呢?
請問老師,單位給員工每月固定的電話費、交通費,與工資一同發放的,但是沒有走應付職工薪酬,而是借管理費用 貸 銀行存款直接走的,請問老師企業所得稅匯算清繳的時候,我需要把管理費用-交通費 通訊費放到福利費中嗎?我問了財務之所以這樣做的目的,是因為應付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過應付職工薪酬走。
請問一下,員工餐補借管理費用,貸應付職工薪酬 職工福利費,交錢借應付職工薪酬 職工福利費,貸銀存,這個在報個稅的時候,要加入進去算嗎?,我們是借別人的公司吃飯,你吃一個月就補助一個月,沒吃就沒有
請教下,金蝶軟件,點現金流量表哪些科目流入流出要手動點
社保增員減員怎么操作
收到政府撥付的創業啟動資金(領軍企業),專款專用類的,有簽約協議(存在違約可能收回啟動資金的可能),怎么入賬,后續使用該資金支付研發費用,員工工資,報銷,怎么賬務處理,什么時候可以轉入營業外收入?
您好,我想再電子稅務局上打印固定資產的發票,在哪里打印
老師生產部的工作服屬于制造費用吧?
老師,請問,月末結轉銷售成本的數據是怎么計算來的???
第1問 計算股價上升 期權C到期日價值 空頭看漲 不應該是-Max(54-39,0)=-15嗎 答案為什么是15
老師,留抵稅額到底放到那個應交稅費的二級科目是正確的?
老師你好,我問一下匯算清繳這個營業收入提示和上年營業收入有50%上的差異變化,這個有問題?
老師好:咨詢下,增值稅銷售額,不同類型的可以相互抵銷嗎?比如一個是營業外收入,另一個是主營業務收入,紅字+藍字這種形式?公司是小規模 需要判斷是否超過30萬。
啊 實際上是我走報銷的款
你好,報銷也得有業務不是嗎?報銷讓你報銷的是福利費。