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請問老師,小規模企業1月份開了專票1%,到這個月紅沖,重開專票3%,這多出來的2%的稅金應該如果填報增值稅申報表?謝謝!!!

2022-10-12 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 18:00

你好,那你得去稅務局申報,因為這里2%的減免自己選擇不了。

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快賬用戶7754 追問 2022-10-12 18:03

不是要減免,是要交,但不知道填寫在哪一欄。如果在1.2欄填寫了不含專票金額,那紅沖的金額又要填寫在哪?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 18:04

需要繳納2%的。但是系統里面出來的是不需要繳納。

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快賬用戶7754 追問 2022-10-12 18:05

這個問題只能找大廳辦理,自己在網絡上辦不了,是嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-12 18:06

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶7754 追問 2022-10-12 18:08

謝謝老師!!!

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齊紅老師 解答 2022-10-12 18:08

不用客氣,工作愉快。

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你好,那你得去稅務局申報,因為這里2%的減免自己選擇不了。
2022-10-12
你好,不用重新更正, 在4月份屬于第二季度,只能在第二季度填寫銷售。
2024-05-15
同學你好,跨月作廢就是紅沖。那增值稅表上就有一紅沖的票稅額,和一個正數的稅額呀。
2022-10-12
也就是你的專票出現了負數是嗎 在1.2欄填寫負數 10欄填寫的普票的 你這個得去稅務局申報
2020-10-18
你好 就按錯誤去申報,之后你再開藍字發票1%,再開紅字發票3%,這個紅字發票沖最早之前那個藍字3%
2021-10-13
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