沒有開負數發票就開了兩張機動車發票嗎?
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發票,當時貨已經提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發票交給公司財務,所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現在采購離職,一直無法聯系到采購,所以這發票到現在遲遲找不到,這筆業務,我們當時是做了正常的銷售處理了,現在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
1、紅光機床廠為增值稅一般納稅人,按月繳納增值稅,適用的增值稅稅率為13%。5月發生下列有關經濟業務: (1)6日,向本市第三鑄造廠購進一批鑄鐵,增值稅專用發票上注明的價款為180000元,發票已通過認證,款項已通過銀行匯款付訖,材料已驗收入庫。 (2)9日,因鑄鐵質量問題,發生進貨退出。根據第三鑄鐵廠開具的紅字增值稅專用發票,收到退回的價款210000元及相關增值稅稅額已經存入銀行。 (3)11日,按照合同約定,紅光機床廠接受金屬工業公司以圓鋼作為投資入股,圓鋼的公允價值為360000元,稅額為46800元。 (4)15日,銷售10臺機床給A公司,實現的銷售收入2760000元,向對方開出增值稅專用發票,并收取增值稅358800元,收回的貨款存入銀行存款賬戶,機床的成本為2000000元。根據合同約定,客戶在90天內有權退貨。紅光機床廠根據以往經驗,估計該批機器設備的退貨率為10%。該企業尚無有關該產品退貨率的歷史數據,也沒有其他可以參考的市場信息。 (5)銷售給A公司的10臺機床29日發生了兩臺銷售退回,均開具紅字增值稅專用發票,并以銀行存款支付退還款項。 做出業務的會計處理
機動車專用發票開具了,內容沒問題,但是紙質受污染了,不能使用,對方已經開了機動車統一銷售發票該怎么處理 現在提交紅字發票信息提示合格證狀態不正常
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們給下家公司開了一輛機動車專用發票(不是統一銷售發票),我們下家把這個車開給了他的下家,后來我下家又紅沖了,并開具了紅字發票。現在我們想把這輛車的發票在紅沖到我們公司,我們再開具紅字信息表的時候,顯示合格證狀態不正常,這是什么原因
順發公司為增值稅一般納稅全業,適用的增值稅稅率為13%.商品銷售價格均不含增值稅稅額,所有勞務均屬子工業性勞務.銷售實現時結轉銷售成本.順發公司以銷售商品和提供勞務為主營業務.2021年12月,順發公司銷售商品和提供克務的資料如下:中媒5(012月1日,對A公司銷售商品一批,增值稅專用發票上銷售價格為200萬元,增值稅稅額為26萬元.提貨單和增值稅專用發票已交A公司,A公司已承諾付款。銷售合同規定現金折扣條件如下:2/10,1/20,n/30(假設計算現金折扣時不考慮增值稅因素).該批商品的實際成本為170萬元.12月19日,收到A公司支付的扣除所享受現金折扣金額后的款項,并存入銀行。(2112月2日,收到B公司來函,要求對當年11月2日所購商品在價格上給予5%的折讓(順發公司在該批商品售出時,已確認銷售收入100萬元,并收到款項).經查核,該批商品外觀有在質量問題.順發公司同意了B公司提出的折讓要求.蘭日,收到B公司交來的稅務機關開具的索取折讓證明單,并出具紅字增值稅專用發票和支付折讓款項?(3112月14日,與口公司簽訂合同,以現銷方式向口公司銷售原材料一
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
負數還沒開 對方就已經把機動車統一發票開出來了 購買方開的機動車統一發票
你好,購買方怎么能開發票啊?
應該是銷售方開負數機動車發票,然后再重新開正確的。
就是銷售方這邊已經把機動車專用發票開出來了,對方查詢到可以開機動車統一銷售發票就開了 已經給顧客了
那他開錯了 要來了負數才可以
對方沒開錯,現在都問題只是機動車專用發票紙質不能使用了,稅控系統里的還在。現在只能讓對方把機動車統一銷售發票拿回來作廢嗎?
不能作廢,只能開紅字發票。
讓對方把發票退回來,然后你們自己開負數發票。
對方已經給購買車的人去落戶了現在有點推不回來了
這種情況下你問下你稅務局那邊能給你操作了吧。