你好;? 補結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ?你補結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 你繳納怎么做分錄的??
老師,以前年度損益調(diào)整怎么用,小規(guī)模我未交增值稅上有一筆需要補繳去年的稅,那么我要怎么通過分錄平了未交增值稅的賬務(wù),麻煩老師給分錄,就是這個月我補繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
你好 ,11月份繳納10月份的增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后今年3月份收到緩繳部分的增值稅退稅,請問需要把結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅沖回來嗎需要什么分錄呢
比方說去年增值稅有一個月進項少結(jié)轉(zhuǎn)了一塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅多了一塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅又多了一塊錢,然后次月交的稅金額是對的,然后我當(dāng)年是按圖片分錄這么調(diào)的,導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方兩塊錢,請問今年我怎么調(diào)
老師你好,去年12月份這一筆會計分錄,“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅”的金額做多了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
一般納稅人,去年的未交增值稅沒做轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目的分錄,今年一月份需要重新做之前的那筆轉(zhuǎn)出分錄嗎?或怎么處理?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
目前是做補不轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎?借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅對嗎
這樣未交增值稅貸方金額又多了啊
你好; 先把增值稅銷項稅和進項稅分別結(jié)轉(zhuǎn) ; 然后繳納做未交增值稅借方做; 就會平衡的??