你好,小規模的,就一個科目,應交稅費,應交增值稅,你之前做了收入嗎?借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅。
老師,以前年度損益調整怎么用,小規模我未交增值稅上有一筆需要補繳去年的稅,那么我要怎么通過分錄平了未交增值稅的賬務,麻煩老師給分錄,就是這個月我補繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
加計抵減弄錯了,重新申報更正后需要交補交一部分增值稅,請問我這個分錄要怎么做.補交完我的分錄是借未交增值稅,貸銀行,現在賬上未交增值稅有一個借方余額,不知道怎么調平,肯定是要補提增值稅,沖減其他收益的吧,那分錄怎么寫
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅。然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師你好,去年12月份這一筆會計分錄,“借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅”的金額做多了,今年應該怎么調整?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
繳納借應交稅費應交增值稅貸銀行存款不就沒有了?
老師,前期都是平賬的,這個外賬之前不是我的做的,就是所有的應收和主營業收入都是對得上的,但是這個月忽然補繳了去年的增值稅,搞得我的未交增值稅科目總是掛了這筆賬,想問怎么通過其他科目清理掉
什么原因補的?你看下之前的申報表,應該能看出來。
不懂得看,看不出來,我唯獨能看到銀行單
好看,你申報表的核賬上的。
目標不是有一個銷售額,看你賬上的主營業務收入加上其他業務收入。
主表有一個銷售額,增值稅主表。
老師,沒有,上面的收入都是本季度所有的發票加起來的數值,例如7-9月開了3萬收入,它就只是3萬而已,沒有其他數字了,老師,那么以前年度損益調整是不是一個過度科目,如果沒有的話,我能不借以前年度損益調整貸未交增值稅,然后借未交增值稅貸銀存,這樣下來,是不是以前年度損益調整老是掛賬,這樣可以不
可以的,可以這么做的。
老師,以前年度損益調整這個是不是過度科目,需要清0嗎,還是它是一個損益科目而已?待會結轉本月損益怎么辦,它會結轉掉嗎?他期末有余額不
月末在結轉到利潤分配里面就可以的。