借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅補上就可以的。
老師,之前每個月少做一筆轉出未交增值稅的分錄,6月份應交增值稅如圖,現在怎么補做會計分錄
月末結轉一般納稅人的未交增值稅到轉出未交增值稅,那交款時的分錄怎么做?
年底轉出未交增值稅分錄 借:應交稅費—應交增值稅(一般納稅人)—轉出未交增值稅(流動) 貸:應交稅費—未交增值稅(流動) 那實際繳稅時的分錄怎么寫
老師你好,去年12月份這一筆會計分錄,“借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅”的金額做多了,今年應該怎么調整?
一般納稅人,去年的未交增值稅沒做轉出到未交增值稅科目的分錄,今年一月份需要重新做之前的那筆轉出分錄嗎?或怎么處理?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
今年需要做之前的補充分錄是嗎?
對的,是的,是這么做的。