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老師,你好一般納稅人取得一張用于個人消費的專用發票已在勾選平臺做了勾選抵扣。我做的分錄是:借:管理費用_其他2150.44 應交稅費應交增值稅進項稅279.56貸:其他應付款2430。進項稅額轉出的分錄怎么做?

2022-10-12 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 09:37

同學你好 借管理費用 貸進項轉出279.56

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快賬用戶6703 追問 2022-10-12 09:42

中間需要做借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出279.56貸:應交稅費應交增值稅進項稅額279.56這筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 09:44

這個分錄不用做 月底結轉的時候進項轉出轉出到未交增值稅

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同學你好 借管理費用 貸進項轉出279.56
2022-10-12
你好,認證這個和轉出的不是同一張吧
2023-04-06
如果你已經抵扣的話,就進入了進項稅額里面。
2022-10-14
福利費的進項稅額不能抵扣,需要做進項稅額轉出,分錄如下: 借:管理費用 —— 福利費 467.32 貸:應交稅費 —— 應交增值稅 —— 進項稅額轉出 467.32
2024-10-09
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應付賬款
2023-05-10
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