同學你好 借管理費用 貸進項轉出279.56
老師,進項稅額轉出怎么做分錄。我這邊是貸款費用專票認證了。上個月的分錄是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款
老師,你好一般納稅人取得一張用于個人消費的專用發票已在勾選平臺做了勾選抵扣。我做的分錄是:借:管理費用_其他2150.44 應交稅費應交增值稅進項稅279.56貸:其他應付款2430。進項稅額轉出的分錄怎么做?
一般納稅人,建筑公司,業務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
請問老師進項稅額已勾選認證,現在有張發票需要做進項轉出請問怎么做分錄,發票是借管理費用應交稅費應交增值稅進項稅額貸銀行
一般納稅人進貨分錄 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進賬稅) 貸:應付賬款 如果我取得的這張進賬發票本月不勾選抵扣,要怎么做分錄
去年公司進行法人變更同時股權變更了,現在在國家企業信用信息公司系統需要填寫股權變更嗎
老師好我們單位安裝了一個電子閘門13800元要入固定資產嗎
老師,請問企業所得稅匯算清繳中,總表里面,減稅金及附加,這個以哪個數字為準?是不是只要不包括增值稅的其他稅種都是?
老師,請問,股東0元轉讓股份,可以在線上辦理個人股權轉讓所得申報嗎?
不用暫估成本,結轉成本,不夠就加大比例,這句話我怎么不理解
老師人力資源部給大學生一次性生活補助,要交稅嗎?按什么交?
代賬公司登錄電子稅務局時,不用法人和辦稅人員怎么登錄進去的
信用風險顯著增加,但未發生信用減值,計提減值準備嗎?既然未發生信用減值,為什么還要計提減值準備,搞蒙了
我公司全年計提的工資為200萬,實際支付的工資為80萬,原因是我公司資金緊張,拖欠部分工資,這部分公司所得稅匯算時需要調增嗎?
我們是一般納稅人公司,蔬菜是免稅的,銷售蔬菜的分錄怎么辦?有銷項稅嗎?
中間需要做借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出279.56貸:應交稅費應交增值稅進項稅額279.56這筆分錄嗎
這個分錄不用做 月底結轉的時候進項轉出轉出到未交增值稅