借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應付賬款
5月份采購一輛車做庫存商品,分錄:借:庫存商品10000,應交稅費-應交增值稅-應交進項稅額,貸:應付賬款-供貨商,6月份要紅沖這臺車進項,如何做分錄
老師,月初做賬的時候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款嗎?如果不勾選進項 是要寫 應交稅費-待認證進項稅額 嗎?
老師,一般納稅人,本月有進項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額老師,我這樣做對不對?
上月采購貨物做了分錄 借:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅-進項稅 13 貸:應付賬款 113 本月銷售方紅沖了這張發(fā)票,我應該怎么做分錄?
一般納稅人進貨分錄 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進賬稅) 貸:應付賬款 如果我取得的這張進賬發(fā)票本月不勾選抵扣,要怎么做分錄
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現有一個產品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業(yè)務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
待認證進賬稅額是三級科目還是二級科目? 和二級科目待抵扣進賬稅額有什么差別? 勾選抵扣時怎么做分錄?
待抵扣是你認證了好沒抵扣,待認證你就說還沒認證呢,是三級科目,抵扣的時候借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額