你好,如果合同是含稅的,就是按照含稅金額來計算。
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據,根據合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據可以按照不含稅金額繳納嗎
合同印花稅怎么申報?根據含稅合同金額申報嗎?采購合同和銷售合同是分別計算確認嗎?比如采購含稅合同1000萬,銷售合同8000萬。那我要繳納印花稅的基數是9000萬嗎,再乘以稅率?
老師,印花稅的計稅依據,是只有銷售合同的金額嗎,采購合同的要不要交印花稅的,還有計稅依據是不含稅金額,還是含稅金額呢?
想再確認一下,購銷合同的印花稅是根據 價+稅 合計繳納還是 只交 不含稅金額 ?
老師,印花稅是根據合同繳納,比如我簽的購銷合同是100萬,3個月才完成,現在公司每月按時間采購和銷售的合計金額,算成不含稅金額后,再按這個交印花稅,是對的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
24年11月開的發票,25年4月才付款,這張發票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認證相符且本期申報抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價值應該是145啊
老師好,小企業會計準則,24年12月利潤表中“所得稅費用”圖一,但是這個所得稅費用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請問這個所得稅費用好像沒有地方可以填圖二。請問這個2156.79是不用填是嗎?
購買實驗室用的試劑,計入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執行小會計準則 有三個設備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規定設備折舊10年 現在調整賬目 設備金額比較大折舊也比較大 利潤分配未分配余額一下增值了60多萬 這樣會不會有點跨越太大了應該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產自個體戶免稅票可以直接抵扣9個點增值稅嗎
老師 ,小規模企業按照1%交的增值稅,后來稅務局有免稅政策退回所交增值稅,會計分錄怎么做?是沖減原應交增值稅科目還是做營業外收入?謝謝
合同改成價稅分離的就只交價格的印花稅是吧
對的,價稅分離就按照不含稅算