你好,不是的,只是印花稅是小稅種,一般稅局征管不嚴,所以小企業有些沒有很規范
老師你好,印花稅的繳納,是按合同金額的價款(購銷合同)的萬分之三計算的吧?但也有說按合同總金額的百分之七十的萬分之三算的,這種規定是每個一般納稅人都是嗎?還是具體的問所主管的稅務局啊,老師,現在有什么政策嗎?關于印花稅。
老師!商貿企業印花稅是以購銷合同不含稅金額的百分之八十,再以萬分之三計算嗎?是每月繳納嗎
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
老師印花稅是每個地區繳納計稅依據不同嗎,為什么有的說是含稅的,有的說是不含稅的,還有的說是按照進項百分之70銷項百分之80繳納
小規模納稅人商貿企業繳納印花稅的計稅依據,其中進項發票是按照含稅金額還是不含稅金額繳納(合同中注明了含稅金額和不含稅金額,但沒有注明稅額)
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
計稅金額判斷:①合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據; ②合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據; ③合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據。
那老師正規的是含稅還是不含稅還是全額呀
這個要看合同是如何規定的
這樣操作起來比較繁瑣,所以實務中就出現你剛開始說的那種情況