按照開票金額不含稅金額繳納
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
老師,公司簽訂了一個合同,不含稅金額合同總價是405萬元,但是本季度開票金額只有5萬,這種情況我也要按照合同總價405萬繳納印花稅?沒有優(yōu)惠嘛?算下來印花稅都有1215元了
請問老師,購買辦公用品,與得力集團簽訂的框架合同,購買的時收到的是專票,請問是按照價稅合計繳納印花稅還是不含增值稅金額繳納印花稅。
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時繳納的印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入做計提對吧?購入時需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計金額嗎?謝謝
老師,印花稅是根據(jù)合同繳納,比如我簽的購銷合同是100萬,3個月才完成,現(xiàn)在公司每月按時間采購和銷售的合計金額,算成不含稅金額后,再按這個交印花稅,是對的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
勞保用品貨物應(yīng)該都是萬分之三的印花稅吧?這個是個人獨資企業(yè)小規(guī)模的。可以減半征收的嘛
勞保用品貨物應(yīng)該都是萬分之三的印花稅 可以減半征收