同學你好 1、這樣沒有如果是今年的,且到明年所得稅匯算前,還沒有發(fā)票,將被納稅調增。 2、如果業(yè)務屬實,應匯報領導,要求業(yè)務人員取得發(fā)票。
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
老師,我新到一個公司,一般納稅人,以前暫估了辦公費幾十萬,分錄是:借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款-暫估入庫,這樣做可以嗎?我需要怎么辦?
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費用,分錄為:借:管理費用(主營業(yè)務成本)貸:應付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調增后,如何沖銷?
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進行了費用調增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應付賬款-暫估;)
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
還有暫估成本,,由2020年到2022年累計共4百多萬,都得在匯算清繳前把票補上嗎?以前年度匯算清繳沒有補全,稅務局查不到嗎?
以前的,如果沒有發(fā)票應該調增。你看一下以前的會計匯算時調增了沒?
沒有,調增了不是得做分錄嗎?那就不會有這么大金額了
而且我問過以前的會計,他說今年查過,說以后補上
調增是企業(yè)所得稅匯算調增,只影響企業(yè)所得稅,不影響應付賬款。