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老師,我新到一個公司,一般納稅人,以前暫估了辦公費幾十萬,分錄是:借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款-暫估入庫,這樣做可以嗎?我需要怎么辦?

2022-10-09 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 21:39

同學你好 1、這樣沒有如果是今年的,且到明年所得稅匯算前,還沒有發(fā)票,將被納稅調增。 2、如果業(yè)務屬實,應匯報領導,要求業(yè)務人員取得發(fā)票。

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快賬用戶6583 追問 2022-10-09 21:44

還有暫估成本,,由2020年到2022年累計共4百多萬,都得在匯算清繳前把票補上嗎?以前年度匯算清繳沒有補全,稅務局查不到嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 21:46

以前的,如果沒有發(fā)票應該調增。你看一下以前的會計匯算時調增了沒?

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快賬用戶6583 追問 2022-10-09 21:47

沒有,調增了不是得做分錄嗎?那就不會有這么大金額了

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快賬用戶6583 追問 2022-10-09 21:48

而且我問過以前的會計,他說今年查過,說以后補上

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齊紅老師 解答 2022-10-09 21:51

調增是企業(yè)所得稅匯算調增,只影響企業(yè)所得稅,不影響應付賬款。

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同學你好 1、這樣沒有如果是今年的,且到明年所得稅匯算前,還沒有發(fā)票,將被納稅調增。 2、如果業(yè)務屬實,應匯報領導,要求業(yè)務人員取得發(fā)票。
2022-10-09
你好? ? 你們實際發(fā)生的金額? 發(fā)票沒有收到嗎? 為什么是一點點沖的??
2021-08-10
你好,把這個暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就可以
2023-12-25
收到多少發(fā)票就沖減多少暫估的 然后按發(fā)票再做分錄 剩下沒來發(fā)票的暫估金額直接匯算清繳調增就可以 不用做分錄沖減
2025-02-11
可以的,可以這么做的,這個跨年了沒有?
2025-01-03
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