借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師,如果12月暫估成本,次年匯算清繳前收到發(fā)票了,賬務處理是不是,借,應付賬款,暫估,貸,以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸,應付賬款實際公司或者為銀行存款
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調增,應為錢已經(jīng)付了當時做的分錄是借主營業(yè)務成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費用,分錄為:借:管理費用(主營業(yè)務成本)貸:應付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調增后,如何沖銷?
之前做賬是 :借庫存商品 貸應付賬款-暫估。 結轉了成本, 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調增了。 賬務處理怎么做?
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費都是開給公司了,現(xiàn)在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現(xiàn)代服務行業(yè)的主營業(yè)務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務收入還是還包括其他業(yè)務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填