補交的所得稅應該通過以前年度損益入賬,滯納金入營業(yè)外支出---滯納金
某廠在今年稅務稽查時被主管稅務機關確認:上年虛提房屋租金6萬元,稅前不允許扣除金額為4萬元,要求企業(yè)補繳所得稅2.5萬元,并加收滯納金、罰款共計2萬元。企業(yè)應做有關會計分錄如下:⑴沖減虛提房租時:⑵補提所得稅時:⑶結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整":⑷繳納稅金、滯納金、罰款
某廠在今年稅務稽查時被主管稅務機關確認:上年虛提房屋租金6萬元,稅前不允許扣除金額為4萬元,要求企業(yè)補繳所得稅2.5萬元,并加收滯納金、罰款共計2萬元。企業(yè)應做有關會計分錄如下:⑴沖減虛提房租時:⑵補提所得稅時:⑶結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整":⑷繳納稅金、滯納金、罰款
某廠在今年稅務稽查時被主管稅務機關確認:上年虛提房屋租金6萬元,稅前不允許扣除金額為4萬元,要求企業(yè)補繳所得稅2.5萬元,并加收滯納金、罰款共計2萬元。企業(yè)應做有關會計分錄如下:⑴沖減虛提房租時:⑵補提所得稅時:⑶結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整":⑷繳納稅金、滯納金、罰款
我公司自查轉(zhuǎn)出3萬元進項稅額(2.8萬固定資產(chǎn)、0.2萬住宿費),于4月申報表中修改轉(zhuǎn)出,4月有1萬銷項稅額,實際形成應納稅額2萬元還有附加稅及滯納金;1、7月的賬務處理如何做?2、這3萬元是2017年和2018年的發(fā)票,是否要做以前年度損益調(diào)整,影響所得稅嗎?影響盈余公積么?分錄怎么做?謝謝老師!
稅務查賬,按要求補交了以前年度的所得稅10萬和房產(chǎn)稅2萬,以及滯納金1萬,賬務處理應該怎么做?
老師問一下,我是一般納稅人賣冷鮮肉的公司,12月庫存商品出庫時候數(shù)量多出庫7000公斤,現(xiàn)在做匯算清繳時候我做納稅調(diào)增,那填財務報表年報還是按24年12月結(jié)賬報表填報嗎,要是改了提示我跟第四季度財報不一致要修改
一般納稅人 零申報稅收怎么申報
收到銀行利息,怎么處理
老師好!年報時不顯示現(xiàn)金流量表和所有者權益表,可以不申報嗎?
請問小規(guī)模申報,以前月份的資產(chǎn)負債表中應付款和其他應付款做賬搞錯了,現(xiàn)在該怎么辦?
老師,如果發(fā)現(xiàn)去年的成本因為記錯導致利潤減少,今年發(fā)現(xiàn)了應該怎么處理,還用補交所得稅嗎
我在看那個分支機構的擔保,就是,未經(jīng)公司股東或董事會決議,以自己名義對外提供擔保。總公司是不擔保。我能理解,但是是為什么是股要經(jīng)過股東和董事會決議呢,而不是股東的決議呢?我記得關聯(lián)方不是。只是只要開股東會就可以了嗎?而且微關聯(lián)方是股東和董事會決議嗎?宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手
這個利潤總額本年累計是以萬元為單位還是以元為單位
老師,發(fā)行原股為什么股東沒有優(yōu)先優(yōu)先購買權?宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手
@樸老師,好的,那我點提交,15萬收入,6萬多利潤是不是高了,會不會有問題