您好,借固定資產,以前年度損益調整,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出),借以前年度損益調整,貸累計折舊。借以前年度損益調整,貸應交稅費應交附加稅
一般納稅人的羊絨生產銷售公司,2018年3月,進項稅額轉出40萬,轉出的原因,2016年虛開專票117萬,抵扣進項17萬,進成本100萬;2017年虛開專票223萬,抵扣進項23萬,進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報,現在更正所得稅報表,您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時,附表2中主營業務成本減少100萬 2、財務報表中的主營業務成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調整,是用以前年度損益調整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報時,通過A105000中進行納稅調增就行 我應該怎么更正呀?
我公司自查轉出3萬元進項稅額(2.8萬固定資產、0.2萬住宿費),于4月申報表中修改轉出,4月有1萬銷項稅額,實際形成應納稅額2萬元還有附加稅及滯納金;1、7月的賬務處理如何做?2、這3萬元是2017年和2018年的發票,是否要做以前年度損益調整,影響所得稅嗎?影響盈余公積么?分錄怎么做?謝謝老師!
7.華豐有限責任公司適用企業所得稅稅率為25%,相關資料如下:2020年度營業收入總額3000萬元,會計利潤總額1000萬元,經查,有以下幾項納稅調整項目:①國債利息收入50萬元;2年度產品銷售費用320萬元,其中廣告費100萬元,業務宣傳費20萬元;③年度管理費用150萬元,其中業務招待費30萬元,研究開發費用80萬元;④營業外支出40萬元,其中含通過當地政府向希望工程捐贈23萬元,商業捐贈5萬元,繳納稅收滯納金2萬元;5已計入成本費用的工資總額100萬元,其中殘疾人員工資20萬元;⑥本年度大修設備預提修理費30萬元,實際發生修理支出15萬元;⑦贊助當地一足球隊6萬元;⑧當年計提行政管理用的固定資產折舊金額3萬元,稅法只允許計提7萬元;⑨當年計提存貨跌價準備0.5萬元;⑩上年度營業虧損10萬元。要求:1、逐項分析1-11納稅調整項目對公司的納稅影響并計算公司2020年度應納稅所得額;2、運用應付稅款法處理所得稅會計分錄解答一下拜托了。
7.華豐有限責任公司適用企業所得稅稅率為25%,相關資料如下:2020年度營業收入總額3000萬元,會計利潤總額1000萬元,經查,有以下幾項納稅調整項目:①國債利息收入50萬元;2年度產品銷售費用320萬元,其中廣告費100萬元,業務宣傳費20萬元;③年度管理費用150萬元,其中業務招待費30萬元,研究開發費用80萬元;④營業外支出40萬元,其中含通過當地政府向希望工程捐贈23萬元,商業捐贈5萬元,繳納稅收滯納金2萬元;5已計入成本費用的工資總額100萬元,其中殘疾人員工資20萬元;⑥本年度大修設備預提修理費30萬元,實際發生修理支出15萬元;⑦贊助當地一足球隊6萬元;8-當年計提行政管理用的固定資產折舊金額3萬元,稅法只允許計提7萬元;9-當年計提存貨跌價準備0.5萬元;10-上年度營業虧損10萬元。要求:1、逐項分析1-11納稅調整項目對公司的納稅影響并計算公司2020年度應納稅所得額;2、運用應付稅款法處理所得稅會計分錄。
7.華豐有限責任公司適用企業所得稅稅率為25%,相關資料如下:2020年度營業收入總額3000萬元,會計利潤總額1000萬元,經查,有以下幾項納稅調整項目:①國債利息收入50萬元;2年度產品銷售費用320萬元,其中廣告費100萬元,業務宣傳費20萬元;③年度管理費用150萬元,其中業務招待費30萬元,研究開發費用80萬元;④營業外支出40萬元,其中含通過當地政府向希望工程捐贈23萬元,商業捐贈5萬元,繳納稅收滯納金2萬元;5已計入成本費用的工資總額100萬元,其中殘疾人員工資20萬元;⑥本年度大修設備預提修理費30萬元,實際發生修理支出15萬元;⑦贊助當地一足球隊6萬元;⑧當年計提行政管理用的固定資產折舊金額3萬元,稅法只允許計提7萬元;⑨當年計提存貨跌價準備0.5萬元;10上年度營業虧損10萬元。要求:1、逐項分析①-0納稅調整項目對公司的納稅影響并計算公司2020年度應納稅所得額;2、運用應付稅款法處理所得稅會計分錄。
老師,個體工商戶1季度給一個客戶開票151萬,并且已報稅,二季度又讓把這張普票紅沖,這樣可以嗎
印花稅計稅金額怎么計算
請問建筑行業鋼結構的毛利率大約是多少?謝謝!
老師,運維部申請的購買梯子和帆布的費用,能入維修費嗎
公司買車計入固定資產 現在收到了新能源補貼款,計入什么科目?
老師,收到個稅返還手續費的增值稅 申報是填 在一般計稅方法里還是填在簡易計稅方法 里
公司在五金店采購,名細有五百來條,五金店采購上為了節省事情開票只選了幾件明細去開,數量?多這樣,可以的嗎
老師,個體工商戶注銷稅務,走到哪一步,就是清算狀態了,為什么讓申報經營所得哪里一直提示未處于清算狀態,
郭老師,21.22年員工社保欠繳,24又有交一部分人的,現在要注銷,之前的要交嗎,不交能怎么做,
個體戶領用手撕票,咋報稅,能0申報嗎,是不是不行,
您好,是影響企業所得稅
老師能把金額填上么
只影響17和18年所得稅吧?需要做什么呢?怎么做?
您好,借固定資產2.8,以前年度損益調整0.2,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)3,
7月帳怎么做呢?另外補提折舊怎么做呢
您好,7月的分錄已回復
還有滯納金。7月份和以前年度的分錄分別怎么做(帶金額)
您好,看您這個固定資產情況,視同2.8是原值
固定資產是17年買車的稅款,領導說要轉成本并補提折舊
您好,是的,2.8是需要補計提折舊
老師請把帶金額的全套分錄發一下,包括影響所得稅和盈余公積金的分錄。謝謝
您好,不好意思,根據您的數據,沒法給出金額