你好,操作是可以操作的。
老師,這個季度個體工商戶代開專票26萬,普票16萬,沖紅了8月份代開的專票6萬,這個季度可不可以減這個沖紅的6萬,就沒超過45萬免增值稅啊
老師早上好,小規(guī)模公司上季度減按1%,季度普票銷售額超過45萬,繳納了稅費(fèi),這個季度普票又免稅了,但是上季度有張開多了,這個季度又給作廢了,那一個點(diǎn)的稅可以退嗎?
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個點(diǎn)普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點(diǎn)的專票,這樣咋申報呢老師!
老師,個體工商戶,1季度開了70萬的發(fā)票,然后今天4月份又紅沖了3月份的10萬元發(fā)票,請問這紅沖的10萬元怎么報稅呀
老師,個體工商戶,第二季度,開的全部是1%的專票,只開一張普票,增值稅怎么報?把普票的1個點(diǎn)也算在一起嗎?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
可是稅也交了,他紅沖我不是賠了?
你好,你可以申請退稅。
什么時間申請呢,如果不申請退稅,二季度給別家開出去這151行不
你好,你先正常申報申報完以后才能申請
沒交稅之前紅沖,再申請退稅,還是交稅后再做紅沖和申請
你一季度正常開票,正常交稅。 然后二季度紅沖了之后,7月份申報,申報完之后有多交,你就可以申請退稅。
老師的意思是說,二季度紅沖這張票后,其他票要交的稅會減去這張票產(chǎn)生的稅費(fèi)嗎
你好,,是的,如果你有其他的收入的話是會抵減的。
如果我二季度開票不超30萬,增值稅免增,這種情況怎么辦
你好,你可以去申請退稅。