是的,你的理解是對的?????? ???????
老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費用,貸銀行存款,不用抵扣。后續抵扣時作分錄:借 應交增值稅-減征額,貸 管理費用,本月申報時不用填數嗎?可否直接作分錄借 應交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
購買稅控盤做借管理費用辦公費,貸庫存現金 抵減稅款的那個分錄是現在做還是以后交稅的時候再做
你好,老師買稅控盤做分錄, 借:管理費用 ,貸:庫存現金 另一筆抵減的分錄到季末的時候做嗎, 借:應交稅費-應交增值稅-抵減稅額 貸:管理費用
為什么我發票提額上傳的合同在已上傳中看不到
簡述審計風險模型,謝謝老師
老師,現在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業務員的費用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細,還是一起做個差旅費,有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務稽查通知書,但根據提供的網址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認。這個通知書是發到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務一般怎么處理比較好?是每次直接入費用就好,還是考慮長期待攤費用?
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應付款,貸現金。 加油時借銷售費用,貸,其他應付款,但是現在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費用-運費 貸:應付賬款- 有進項沒有勾選,本月可以調整分錄做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銷售費用-運費 這樣可以嗎?
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
老師,到月末分攤的房租一類的費用,不需要附原始憑證吧, 還有計提的車輛折舊費需要附原始憑證嗎?
這個可以附上攤銷和折舊明細表的
好,還有一個問題。比如我8月2號付了幾筆保險費,保險公司當天就給我開了發票, 我現在入賬的時候,借:管理費用 貸:銀行存款 還是借:管理費用 貸:其他應付款 再 借:其他應付款 貸:銀行存款 呢
借:管理費用 貸:銀行存款?
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好