1.計提1車間工資 借:生產成本-A產品56540 制造費用-A產品28310 貸:應付職工薪酬84850
老師,請教你一個問題,就是那個。那個初級的習題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個圖片,第二個圖片是第三道題的解答,答案就是那個會計分錄。然后我這個在網上也學習了解了一下,就是那個答案里面的應收賬款。這個金額覺得。給我在網上查了,有點兒。有點兒不一樣,因為里面涉及的題目,第三大廳里面有一個。開的那個代銷服務費的一個增值稅發票價款是8000,需額是480。這個480的稅額就沒有說。算進去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺這個答案不對。這個。480的這個數額沒有計算進去,就只計算的那個。8000的那個。
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ,這個我覺得應該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產,然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統,所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產應該是企業所有的,這個不是我們企業所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師,這道題,資料一,我下面寫的答案,我用淺黃色圈出來的那個分錄和對應計算出來的金額,該怎么理解?資料二的答案,我用棕色劃線的那句話,題目里哪里可以看出?還有就是,賬面價值1200是從題目里面得出來的?
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
有哪位?老師能幫忙解答一下這道題希望有計算過程 然后可否再寫一下那個分錄的備注就是像第二張圖圈出來的那個。
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
2.計提1車間工資 借:生產成本-B產品36940 制造費用-B產品15570 貸:應付職工薪酬52510
以上寫錯了,是計提2車間
3.計提3車間工資 借:生產成本-C產品48420 制造費用-c產品34050 貸:應付職工薪酬82470
4.計提其他人員成本 借:銷售費用19220 在建工程8680 管理費用73900 貸:應付職工薪酬321630
發放工資 借:應付職工薪酬321630 貸:銀行存款281750 應交稅費-個稅2230 其他應收款-社保17570+10780+3950 其他應收款-公積金5350
繳納個稅 借:應交稅費-個稅2230 貸:銀行存款2230
因為社保看不到企業部分所以先沒做