你好同學(xué),請(qǐng)參考圖片所示
【例2-1】甲服裝商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù)。 (1)零售各種服裝,取得含稅銷售額565萬元。(2)將零售價(jià)2.26萬元的兒童服裝無償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué)。 (3)當(dāng)月購入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明金額277萬元、稅額36.01萬元。 (4)購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元、稅額1.3萬元。 (5)由于管理不善,上月購入的賬面價(jià)值5萬元的衣服被盜。 已知:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,銷售服裝適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲服裝商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
愛倫體育服裝公司為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,2021年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):零售各種服裝,取得含稅銷售額585萬元;將零售價(jià)為2.34萬元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué);當(dāng)月購入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅金為36萬元;購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10萬元;由于管理不善,上月購入的賬面價(jià)值為5萬元的衣服被盜.
愛倫體育服裝公司為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,2021年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):零售各種服裝,取得含稅銷售額585萬元;將零售價(jià)為2.34萬元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué);當(dāng)月購入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅金為36萬元;購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10萬元;由于管理不善,上月購入的賬面價(jià)值為5萬元的衣服被盜.
.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):零售各種服裝取得含稅銷售額585萬元;將零售價(jià)為2.34萬元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué);當(dāng)月購入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明稅金36萬元;購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10萬元;由于管理不善,上月購入的賬面價(jià)值為5萬元的衣服被盜。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)鈉增值稅稅額
2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,該企業(yè)取得專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證。要求:計(jì)算該商場(chǎng)6月的可以抵扣的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。(1)當(dāng)月購入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅金為36萬元。(2)購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10萬元。(3)由于管理不善,上月購入的賬面價(jià)值為5萬元的衣服被盜。2.根據(jù)2.1和22例題來計(jì)算該商場(chǎng)2019年6月份應(yīng)納的增值稅額
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,一個(gè)人可以擔(dān)任多個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
一個(gè)人上班單位繳納保險(xiǎn),同時(shí)也注冊(cè)了個(gè)體戶且是核定征收的。請(qǐng)問個(gè)人發(fā)的工資和個(gè)體戶會(huì)沖突嗎,會(huì)到賬個(gè)人的個(gè)稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個(gè)稅需要計(jì)提嗎?還是發(fā)生的時(shí)候直接,計(jì)提工資和計(jì)提個(gè)稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請(qǐng)問一下 保險(xiǎn)公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個(gè)調(diào)稅 個(gè)調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財(cái)管P,相關(guān)系數(shù)為0的時(shí)候,兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復(fù)開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的。現(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
老師 請(qǐng)問 公司非房產(chǎn)公司 購買房產(chǎn) 對(duì)方給我開什么發(fā)票
IPO監(jiān)管對(duì)企業(yè)的費(fèi)用審核一般有什么要求