你好,同學(xué),具體計(jì)算為
【例2-1】甲服裝商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù)。 (1)零售各種服裝,取得含稅銷(xiāo)售額565萬(wàn)元。(2)將零售價(jià)2.26萬(wàn)元的兒童服裝無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué)。 (3)當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額277萬(wàn)元、稅額36.01萬(wàn)元。 (4)購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元、稅額1.3萬(wàn)元。 (5)由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值5萬(wàn)元的衣服被盜。 已知:該企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,銷(xiāo)售服裝適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲服裝商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
愛(ài)倫體育服裝公司為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,2021年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):零售各種服裝,取得含稅銷(xiāo)售額585萬(wàn)元;將零售價(jià)為2.34萬(wàn)元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué);當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的稅金為36萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元;由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜.
愛(ài)倫體育服裝公司為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,2021年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):零售各種服裝,取得含稅銷(xiāo)售額585萬(wàn)元;將零售價(jià)為2.34萬(wàn)元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué);當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的稅金為36萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元;由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜.
.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):零售各種服裝取得含稅銷(xiāo)售額585萬(wàn)元;將零售價(jià)為2.34萬(wàn)元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué);當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅金36萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元;由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)鈉增值稅稅額
2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,該企業(yè)取得專(zhuān)用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證。要求:計(jì)算該商場(chǎng)6月的可以抵扣的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。(1)當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的稅金為36萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元。(3)由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜。2.根據(jù)2.1和22例題來(lái)計(jì)算該商場(chǎng)2019年6月份應(yīng)納的增值稅額
老師您好,我們有員工在修機(jī)器的時(shí)候把手弄傷了,領(lǐng)導(dǎo)就直接給了他一萬(wàn)元錢(qián)。這個(gè)我做賬的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄合適呢?謝謝老師
印花稅繳納重復(fù)了會(huì)系統(tǒng)預(yù)警高風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要處理嗎?
老師好,公司辦公場(chǎng)所租賃期間免租金1年,當(dāng)時(shí)的人將這次費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際不用付款,先要坐匯算清繳,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎樣做沖銷(xiāo)分錄
公司股權(quán)變更的順序是先稅務(wù)在工商嗎
老師,我們是運(yùn)輸公司,我們這個(gè)月買(mǎi)了一部車(chē),然后我們要如何備案在電子稅務(wù)局里面,自己備案就好嗎?還是得去稅局那邊備案交資料嗎?
發(fā)貨單上貨品單價(jià)是5元,我方原入庫(kù)存單價(jià)是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷(xiāo)售后單價(jià)成本要調(diào)整嗎?
給外地員工報(bào)銷(xiāo)的每月來(lái)回的交通費(fèi),可以計(jì)入差旅費(fèi)并發(fā)放補(bǔ)貼嗎?
深圳的勞務(wù)資質(zhì)是不是每年都要審計(jì)
老師,我們家有增值稅即征即退,銀行收回怎么入帳,分錄
對(duì)公轉(zhuǎn)的手機(jī)款,當(dāng)時(shí)他們不給開(kāi)票,現(xiàn)在我們找人把票開(kāi)進(jìn)來(lái),這樣公司就對(duì)不上了,出個(gè)證明還是怎么著?
1.銷(xiāo)項(xiàng)稅=565/1.13*0.13=65 2.銷(xiāo)項(xiàng)稅=2.26/1.13*0.13=0.26 3.進(jìn)項(xiàng)=36.01%2B1.3=37.31 4.進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=5*0.13=0.65 5.應(yīng)交增值稅=65%2B0.26-37.31%2B0.65=28.6
感謝對(duì)我的回復(fù)給予評(píng)價(jià)