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老師好!請問一般納稅人結轉增值稅的分錄是這樣做嗎?借應交增值稅銷項稅,貸應交增值稅進項稅 應交增值稅未交增值稅,是這樣嗎

老師好!請問一般納稅人結轉增值稅的分錄是這樣做嗎?借應交增值稅銷項稅,貸應交增值稅進項稅  應交增值稅未交增值稅,是這樣嗎
2022-09-29 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-29 14:34

你好,是這樣結轉的,他倆的差額是未交增值稅

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快賬用戶9968 追問 2022-09-29 14:36

繳納的時候反方向平了就對了是嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-09-29 14:36

恩對,是這個意思的

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快賬用戶9968 追問 2022-09-29 14:42

以前有個老師叫我把差額做到應交稅費增值稅~轉出未交增值稅這個科目,錯的嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-29 14:42

那個沒錯,因為結轉一共兩個辦法

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快賬用戶9968 追問 2022-09-29 14:43

之前是這樣做的

之前是這樣做的
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快賬用戶9968 追問 2022-09-29 14:43

老師是說zhe兩個都對的是嗎?第二個比較啰嗦

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齊紅老師 解答 2022-09-29 14:48

對,第二個太啰嗦了

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你好,是這樣結轉的,他倆的差額是未交增值稅
2022-09-29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-14
同學,你好 分錄是對的
2025-02-14
你好;? ? 不對哦? ; 借 銷項稅500? ?;:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 500;? 貸進項稅1000 ;? ?借應交稅費-未交增值稅500? 貸??:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅500
2022-08-10
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09
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