同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
我們是一般納稅人服裝廠,為別人加工生產(chǎn)防護(hù)服可以開(kāi)勞務(wù)加工服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票嗎
我們公司是現(xiàn)代服務(wù)物流輔助業(yè)~裝卸搬運(yùn)服務(wù),一般納稅人可以享受加計(jì)扣除,現(xiàn)在收到裝卸人工(人工工資是主營(yíng)成本)的保險(xiǎn)費(fèi)(專(zhuān)票),是否可以享受加計(jì)扣除?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們是服裝加工,還有就是生產(chǎn)成品服裝,別人讓我們生產(chǎn),然后我們?cè)诎鸦罘纸o一部分加工點(diǎn),這種情況我們讓加工點(diǎn)開(kāi)服裝加工-加工費(fèi)可以嗎,這種情況用繳納消費(fèi)稅嗎
委托別人給加工服裝,開(kāi)票開(kāi)勞務(wù)加工費(fèi)可以嗎
一般納稅人建筑公司, 開(kāi)出的票都是“建筑服務(wù)*工程服務(wù)”,對(duì)下卻給我們開(kāi)的是“建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)”,這個(gè)可以收嗎
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢(qián)打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開(kāi)票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)都是邏輯關(guān)系對(duì)不上的,需要調(diào)利潤(rùn)表嗎。還是不用調(diào),對(duì)不上就對(duì)不起
老師無(wú)票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開(kāi)發(fā)票了,有些沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,,這樣的無(wú)票的收入怎么付原始憑證啊