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關于業(yè)務招待費,稅務稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗?還有,我們企業(yè)財務制度比較簡單,像是招待費這種費用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?

2022-09-24 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-24 11:42

您好,首先第二個問題,招待費這種費用票據(jù)的話有發(fā)票,咱還有支出的記錄,比如說是用微信付的款呀,或者用別的現(xiàn)金呀,最好讓對方再寫一個收據(jù)。嗯,如果金額不是太多的話,光有發(fā)票也是可以的 。您好,業(yè)務招待費的話,咱主要是看做的這個金額是不是河南企業(yè)里的收入是能相符的,能說得過去的。如果說咱一年的收入可能幾十萬,但是咱業(yè)務招待費就好幾萬塊錢,這典型的不符合規(guī)定。

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快賬用戶6919 追問 2022-09-24 11:48

你后面那個回答,我想問一下,一般業(yè)務招待費占主營業(yè)務收入的多少,是合理的?有沒有一個數(shù)據(jù),

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齊紅老師 解答 2022-09-24 11:49

你好,它沒有一個固定的比例,你要大體根據(jù)咱們一個企業(yè)里真實發(fā)生的業(yè)務來確定就可以了。或者說,在我們真實發(fā)生的業(yè)務基礎上,你可以增加一部分。但是不要太多。

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齊紅老師 解答 2022-09-24 11:50

咱們匯算清繳的時候,按照業(yè)務招待費的60%和收入的千分之五,這兩個數(shù)相比較,誰小誰就是我們最終要確定的業(yè)務招待費。

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快賬用戶6919 追問 2022-09-24 11:51

我就是想知道,實務中,有沒有一個比例參考,我做實物工作,好運用得上啊

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齊紅老師 解答 2022-09-24 11:56

你好,咱實物參考的話,參考我說的兩個數(shù)據(jù),收入的千分之五,以及業(yè)務招待費做帳的60%,他是受這兩個數(shù)來控制的。

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快賬用戶6919 追問 2022-09-24 11:57

就是以這兩個數(shù)據(jù)為準?

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齊紅老師 解答 2022-09-24 11:57

你好,對是的,就以咱這兩個數(shù)據(jù)作為參考。

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同學你好 總體來看,是否正確,是否虛列有無招待記錄、參加人,招待事項,招待標準,是否列入其他全額抵扣費用。 一、業(yè)務招待費稅前扣除的金額有何限定要求 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。 二、業(yè)務招待費包括哪些內(nèi)容 1.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而宴請或工作餐的開支。 2.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要贈送紀念品的開支。 3.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支。 4.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的業(yè)務關系人員的差旅費開支。 三、業(yè)務招待費稅前扣除的要求 1.業(yè)務招待費稅前扣除要真實。業(yè)務招待費的真實性要求企業(yè)申報扣除時,在主管稅務機關要求提供證明材料的情況下,應能夠提供證明真實性的足夠的有效憑證或資料。 2.企業(yè)開支的業(yè)務招待費必須是正常和必要的。稅務部門雖然沒有定量指標標準,但一般會采用商業(yè)常規(guī)作為參考。 3.業(yè)務招待費支出一般要求與經(jīng)營活動“直接相關”。由于商業(yè)招待與個人消費的界線不好掌握,所以一般情況下,業(yè)務招待應與經(jīng)營活動直接相關。 4.雖然企業(yè)可以證明費用已經(jīng)真實發(fā)生,但費用金額無法證明的,稅務機關有權(quán)根據(jù)實際情況合理推算最確切的金額。 四、業(yè)務招待費與其他費用的區(qū)分 1.業(yè)務招待費與差旅費的區(qū)分。企業(yè)內(nèi)部員工出差應作為差旅費核算,而為客戶報銷的一些機票及交通費等費用則屬于業(yè)務招待費。 2.業(yè)務招待費與會議費的區(qū)分。如果企業(yè)租用綜合性酒店,會議結(jié)束由酒店統(tǒng)一開具會議費發(fā)票,則可作為會議費核算。 3.業(yè)務招待費與業(yè)務宣傳費的區(qū)分。為宣傳本企業(yè)的產(chǎn)品而贈送的小禮品,如果有企業(yè)標識的,作為業(yè)務宣傳費,如果沒有企業(yè)標識的,作為業(yè)務招待費。
2022-09-24
您好,首先第二個問題,招待費這種費用票據(jù)的話有發(fā)票,咱還有支出的記錄,比如說是用微信付的款呀,或者用別的現(xiàn)金呀,最好讓對方再寫一個收據(jù)。嗯,如果金額不是太多的話,光有發(fā)票也是可以的 。您好,業(yè)務招待費的話,咱主要是看做的這個金額是不是河南企業(yè)里的收入是能相符的,能說得過去的。如果說咱一年的收入可能幾十萬,但是咱業(yè)務招待費就好幾萬塊錢,這典型的不符合規(guī)定。
2022-09-24
親,利潤表里只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用有業(yè)務招待費,那就報表有啥項目就填啥,如果報表沒有就不填。本身廣宣費和業(yè)務招待費也是在管理費用和銷售費用下的,包含與被包含的關系。 那么,匯算清繳時根據(jù)財務賬面如實填寫即可,比如,銷售費用和管理費用里都有廣宣費,那就匯算清繳分別填寫。
2024-05-11
首先,業(yè)務招待費和差旅費在會計和稅務處理上是兩個不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標準。業(yè)務招待費主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的業(yè)務關系和活動,而差旅費則是用于員工出差途中的費用支出。 關于你提到的1萬多元的費用,這部分費用實際上是另一個公司員工的差旅費車票,但由于該員工在另一個公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務招待費中。從會計和稅務的角度來看,這樣做并不合適,因為這不符合業(yè)務招待費的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費用入賬到差旅費中。這樣既能反映費用的真實性質(zhì),也符合會計和稅務的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號和數(shù)據(jù)不符的問題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯誤導致的。建議你仔細檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實存在誤差,需要及時更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風險問題,確實存在一定的風險。如果稅務部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問題,可能會對你的企業(yè)進行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
你好,籌建期可以都做管理費用-開辦費的
2020-01-05
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