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長順食品有限責任公司為增值稅一般納稅人.2019年6月發生如下經濟業務。(1)從汕廠購進一批生產用的食用植物油,取得普通發票上的價稅合計金額為96500元,支付運費價稅合計8720元,取得增值稅專用發票,款已轉賬支付(2)向農業生產者收購水果20000千克,收購發票上注明2元/千克。款己轉賬支付。(3)購置生產用設備3臺,單價10000元,銷售方開具的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為3900元。(4)向某商廈銷售食品5000千克,取得含增值稅銷售收入113000元,收取運輸裝卸費5000元。開具專票。(5)向某糕點廠(小規模納稅人)銷售水果罐頭1000箱,取得含增值稅銷售收入90400元,開具普票(6)將自產的食品捐贈給災區,食品成本為50000元,無同類食品的售價。未開具發票。(假定食品成本利潤率為9%)(7)直接向消費者銷售食品400千克,取得零售收入13560元,未開具發票。(8)繳納上月增值稅15000元。當期増值稅專用發票已通過認證。要求;根據上述資料編制公司的會計分錄,并計算該公司本月應繳納增值稅額。

2022-09-22 07:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-22 08:01

1借庫存商品104500 應交稅費應交增值稅進項稅額720 貸銀行存款105220 2借原材料36400 應交稅費應交增值稅進項稅額3600 貸銀行存款40000 3借固定資產30000 應交稅費應交增值稅進項稅額3900 貸銀行存款33900 4借銀行存款118300 貸主營業務收入100000 其他業務收入5000 應交稅費應交增值稅銷項稅13300 5借銀行存款90400 貸主營業務收入80000 應交稅費應交增值稅銷項稅10400 6借營業外支出57150 貸庫存商品50000 應交稅費應交增值稅銷項稅7150 7借銀行存款13560 貸主營業務收入12000 應交稅費應交增值稅銷項稅1560 8借應交稅費未交增值稅15000 貸銀行存款15000 計算該公司本月應繳納增值稅額。 (13300+10400+7150+1560)-(720+3600+390)=27700

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2022-09-22
1借庫存商品104500 應交稅費應交增值稅進項稅額720 貸銀行存款105220 2借原材料36400 應交稅費應交增值稅進項稅額3600 貸銀行存款40000 3借固定資產30000 應交稅費應交增值稅進項稅額3900 貸銀行存款33900 4借銀行存款118300 貸主營業務收入100000 其他業務收入5000 應交稅費應交增值稅銷項稅13300 5借銀行存款90400 貸主營業務收入80000 應交稅費應交增值稅銷項稅10400 6借營業外支出57150 貸庫存商品50000 應交稅費應交增值稅銷項稅7150 7借銀行存款13560 貸主營業務收入12000 應交稅費應交增值稅銷項稅1560 8借應交稅費未交增值稅15000 貸銀行存款15000 計算該公司本月應繳納增值稅額。 (13300+10400+7150+1560)-(720+3600+390)=27700
2022-09-22
1借庫存商品104500 應交稅費應交增值稅進項稅額720 貸銀行存款105220
2022-09-22
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-09-22
第一個業務的金額是多少這里?
2022-09-22
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