您好,代扣代繳增值稅、企業所得稅兩者都免稅也得申報
你好,請問向境外支付服務費,代扣的企業所得稅和增值稅及附加是在做稅務備案的時候繳納嗎?
我們出口企業收入我理解是境內所得,在季度企業所得稅申報和匯算清繳與內銷收入一并計算企業所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業所得稅嗎?
老師。您好 我們出口企業收入我理解是境內所得,在季度企業所得稅申報和匯算清繳與內銷收入一并計算企業所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業所得稅嗎?
老師好,我公司一般納稅人,現在跟境外一企業合作,今天支付了5000美金的服務費給他們。我公司需要代扣代繳企業所得稅和增值稅嗎?如果需要代扣代繳,流程怎么操作
老師,那和境外公司簽的合同,除了做合同備案,對外支付備案,涉及到代扣代繳增值稅、企業所得稅兩者都免稅的情況下,那代扣代繳增值稅、企業所得稅還需要申報嗎????
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,那和境外公司簽的合同,除了做合同備案,對外支付備案,難不成每筆支付也都要申報代扣代繳增值稅和企業所得稅????
是這個意思嗎?咱們公司都是完全在境外發生的服務,都是免稅的
您好,您只備案一次,按全部金額備案,企業所得稅和增值稅有對應的納稅義務時點
啥意思啊 我這個合同是開口合同 怎么按全部金額備案 我只能按照每筆實際支付的金額
您好,那您就只能每次付款申報對應稅費