同學(xué)您好,您出口對(duì)貨物是免稅的,這不需要您代扣稅款的,
我們出口企業(yè)收入我理解是境內(nèi)所得,在季度企業(yè)所得稅申報(bào)和匯算清繳與內(nèi)銷(xiāo)收入一并計(jì)算企業(yè)所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣(mài)到了國(guó)外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業(yè)所得稅嗎?
老師。您好 我們出口企業(yè)收入我理解是境內(nèi)所得,在季度企業(yè)所得稅申報(bào)和匯算清繳與內(nèi)銷(xiāo)收入一并計(jì)算企業(yè)所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣(mài)到了國(guó)外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業(yè)所得稅嗎?
老師,您好,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理公司匯算清繳時(shí)為什么要填A(yù)108000境外所得稅收抵免明細(xì)表?國(guó)際貨物運(yùn)輸代理公司享受免征增值稅政策,境外收入減去境內(nèi)成本、費(fèi)用后交企業(yè)所得稅,跟境外所得稅收抵免明細(xì)表有什么關(guān)系?境外所得稅收抵免的什么?
老師好,我公司是國(guó)內(nèi)企業(yè),找國(guó)外的公司幫我公司拓展海外業(yè)務(wù),國(guó)外公司收取我公司傭金,這種情況我公司需要幫他們代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是國(guó)內(nèi)企業(yè),找國(guó)外的公司幫我公司拓展海外業(yè)務(wù),國(guó)外公司收取我公司傭金,這種情況我公司需要幫他們代扣代繳增值稅和所得稅嗎
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開(kāi)了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
可以幫我搞定,請(qǐng)打電話(huà)給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開(kāi)1%專(zhuān)票嗎
可以幫我搞定網(wǎng)上申報(bào)備案證,教我們填寫(xiě)!
老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報(bào)表,還需要更正哪些報(bào)表?
老師,A為什么錯(cuò)誤?請(qǐng)解答
這個(gè)股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
您說(shuō)的意思就是不需要我們提境外公司代扣代繳,他們買(mǎi)完我們的產(chǎn)品再銷(xiāo)售給別人,也不算我們的所得?
您的利潤(rùn)才是您的所得