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老師購入的固定資產LED屏設備20萬,先付款15萬,一年后付剩余5萬,開來的15萬增值稅專用發票(金額是14.5萬,稅額是0.5萬),老師我的賬怎么記呢

2022-09-16 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-16 13:41

同學,你好 借:固定資產20/1.13 應交稅費_應交增值稅20/1.13×0.13 貸:銀行存款15 應付帳款5

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快賬用戶2676 追問 2022-09-16 13:43

老師開來的發票是15萬的,那5萬未開來發票

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齊紅老師 解答 2022-09-16 13:44

同學,你好 這個5萬是暫估的

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快賬用戶2676 追問 2022-09-16 14:12

可是稅費都是進入借方應交增值稅進項稅額嗎?我沒有收到5萬的呀

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:14

同學,你好 那稅額按照15萬的填

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快賬用戶2676 追問 2022-09-16 14:15

可是一年后會再開來那5萬的發票啊

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:16

同學,你好 等到之后來開發票,在紅沖這筆分錄

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同學,你好 借:固定資產20/1.13 應交稅費_應交增值稅20/1.13×0.13 貸:銀行存款15 應付帳款5
2022-09-16
那就只能做往來了
2023-04-07
同學你好 沒有發票只能做往來 超出三年的轉到營業外
2023-04-07
你好,是差額計稅的嗎?
2021-06-08
你好 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 =106萬/1.06*6%%2B2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬 (金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個劃線部分你提供的信息有錯誤)
2021-11-01
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