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16日,取得某項認證服務收入,價稅合計106萬元。(2)18日,購進一臺經(jīng)營用設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅25萬元;支付運輸費用,取得的值稅專用發(fā)票上注明金額0.5萬元,增值稅0.045萬元。(3)20日,支付廣告服務費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5萬元,增值稅0.3萬元。(4)28日,銷售2009年1月1日以前購進的某固定資產,售價2.06萬元。實訓要求:計算甲公司

2021-11-01 19:29
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齊紅老師

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2021-11-01 19:30

你好,請問你想問的問題具體是?

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快賬用戶9890 追問 2021-11-01 19:30

16日,取得某項認證服務收入,價稅合計106萬元。(2)18日,購進一臺經(jīng)營用設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅25萬元;支付運輸費用,取得的值稅專用發(fā)票上注明金額0.5萬元,增值稅0.045萬元。(3)20日,支付廣告服務費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5萬元,增值稅0.3萬元。(4)28日,銷售2009年1月1日以前購進的某固定資產,售價2.06萬元。實訓要求:計算甲公司2019年5月應納增值稅稅額。 (二)實訓目的:學習增值稅一般納稅人應納稅額的計算方法。實訓資料:某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年5月,其有關生產經(jīng)營業(yè)務如下 (1)銷售甲產品給某大商場,開具増值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元;另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產品的包裝物租金收入1.13萬元。 (2)銷售乙產品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.9萬元。 (3)將試制的一批應稅新產品用于對外投資,該批新產品的成本為30萬元,成本利潤率為10%,無同類產品的市場銷售價格。 (4)購進貨物,取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬元,増值稅6.、5萬元; (5)向農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購款20萬元,本月下旬將購進農產品的20%作為本企業(yè)職工福利已知:以上銷售的產品均為非應稅消費品,農產品的扣除率是10%,相關票據(jù)均于當月通過認證。實訓要求:請按順序完成下列計算任務。 (1)計算銷售甲產品的銷項稅額。 (2)計算銷售乙產品的銷項稅額。(3)計算自用新產品的銷項稅額。 (4)計算外購貨物應抵扣的進項稅額。 (5)計算外購免稅農產品準予抵扣的進項稅額。 (6)計算該企業(yè)2019年5月合計應繳納的增值稅稅額

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齊紅老師 解答 2021-11-01 19:34

你好,請看你初始提問,只有一個問題。 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 =106萬/1.06*6%%2B2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬 (金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個地方你提供的信息有錯誤) 第二個問題完全不相關,請重新提問(謝謝配合)

你好,請看你初始提問,只有一個問題。
增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 =106萬/1.06*6%%2B2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬
(金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個地方你提供的信息有錯誤)
第二個問題完全不相關,請重新提問(謝謝配合)
你好,請看你初始提問,只有一個問題。
增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 =106萬/1.06*6%%2B2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬
(金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個地方你提供的信息有錯誤)
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你好 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 =106萬/1.06*6%%2B2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬 (金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個劃線部分你提供的信息有錯誤)
2021-11-01
你好,請問你想問的問題具體是?
2021-11-01
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-04-07
同學你好 應納增值稅=銷項減進項加上簡易計稅 銷項=106/(1加上6%)*6% 進項=2.6加上0.045加上0.3 簡易計稅=0.206/(1加上3%)*2%
2021-05-11
你好,計算該公司本月應納增值稅稅額=106萬/1.06*6%—2.6萬—0.045萬—5萬*6%%2B0.206萬/1.03*2%
2022-10-13
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