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16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入,價(jià)稅合計(jì)106萬元。(2)18日,購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅25萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的值稅專用發(fā)票上注明金額0.5萬元,增值稅0.045萬元。(3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5萬元,增值稅0.3萬元。(4)28日,銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的某固定資產(chǎn),售價(jià)2.06萬元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算甲公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額

2021-11-01 19:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-01 19:45

你好 增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 =106萬/1.06*6%%2B2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬 (金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個(gè)劃線部分你提供的信息有錯(cuò)誤)

你好
增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 =106萬/1.06*6%%2B2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬
(金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個(gè)劃線部分你提供的信息有錯(cuò)誤)
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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