可以的,可以這么做。
老師,情況有點(diǎn)特殊,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的發(fā)票,做賬和認(rèn)證不同步。那實(shí)際未認(rèn)證的還有好多金額, 我可以抵扣的是包含兩部分,一部分是還沒有認(rèn)證的,另外一部分是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大的內(nèi)部分兩部分。我怎么判斷到底還有多少未可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的金額?
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個憑證又怎么做呢?
老師,本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多那我在不取消認(rèn)證多的進(jìn)項(xiàng)票的基礎(chǔ)上 ,我還是想繳一點(diǎn)稅 是不是可以做未開票收入,如果報稅填未開票發(fā)票那里怎么操作呢 ?
老師,這個月如果我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票但是我不想用,可以不做進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證的分錄嗎,就直接把發(fā)票放在那,現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證是不是沒有期限呢,老師
對于成本相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的問題,增值稅是按當(dāng)月銷售的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于本月繳納的增值稅那這個增值稅是我的收入減成本等于利潤的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個比率去繳納增值稅,當(dāng)然中間也會有費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票每個月有多少就認(rèn)證多少,上面說的那一種成本認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進(jìn)項(xiàng)我就都認(rèn)證,,這種方法去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的方法,哪種風(fēng)險會少一點(diǎn)呀?大公司一般都是怎么去認(rèn)證這個成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認(rèn)證的話,得有源源不斷的成本的進(jìn)項(xiàng)票才能抵扣,要是我不進(jìn)貨了沒有進(jìn)項(xiàng)票了,那我就確認(rèn)收入多少銷項(xiàng),我就得繳納
公司收到10萬承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
我該怎么做呢?那個國稅系統(tǒng)未開具發(fā)票怎么填?
你好,未開具發(fā)票附表一里面填寫,如果是銷售貨物的,在第一行13%銷售貨物。
老師你沒有懂我說的意思 原本這個月都開的有銷項(xiàng)然后進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我也不想取消認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),我想繳一點(diǎn)稅,有可以做未開票收入這個辦法,那我這個未開票這一欄我該怎么填?這個金額是隨便填一個還是在我銷項(xiàng)1萬把它分開
你好 想要交多少稅款,你填寫多少就可以的,你自己算一下銷售額不就可以了?
你的稅率如果是13%,如果你學(xué)交100的稅款 100+留底)/13%這個就是銷售額。
明白了,那老師如何算公司繳納醫(yī)保和社保個人部分扣多少錢?
你好,社保基數(shù)乘以繳費(fèi)比例就可以。
這個你不用做的,你在你的申報系統(tǒng)里面,這個申報表里面就有。
老師是不是打開社保申報表 看括號里面?zhèn)€人繳納的部分加起來?
你好,對的是的,是這么做的。
老師申報表里面是全部社保總?cè)藬?shù)個人部分繳納金額,要是在個稅系統(tǒng)里面申報個稅的時候要填個人扣的部分 那這個社保和醫(yī)保扣除的金額怎么算呢?
你好,填寫個人負(fù)擔(dān)的那一部分。
個人承擔(dān)的數(shù)怎么算?
你好,個人承擔(dān)的比例乘以繳費(fèi)基數(shù)。