您好,您可以看稅盤的認證數(shù)據(jù)明細
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
有的老會計明明手里有足夠多的進項發(fā)票,全部認證的話,可以不用交增值稅,還會有留底進項稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點稅,這是為什么?學堂的老師教的不是這樣呀,學堂老師說全部認證的,有留底就放到下個月抵扣銷項稅額
老師,情況有點特殊,進項認證的發(fā)票,做賬和認證不同步。那實際未認證的還有好多金額, 我可以抵扣的是包含兩部分,一部分是還沒有認證的,另外一部分是認證的進項稅額比銷項稅額大的內(nèi)部分兩部分。我怎么判斷到底還有多少未可以認證的進項的金額?
老師,應(yīng)交稅費科目下的待認證與待抵扣怎么區(qū)分?我進項發(fā)票多,一部分抵扣了,另一部分沒有認證抵扣但想財務(wù)先做賬,應(yīng)該入待抵扣還是待認證?怎么覺得兩科目差不多
老師,專用發(fā)票認證了,但是報銷的不是所有進項都可以抵扣,只報銷一部分,那部分不能抵扣的怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫?
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數(shù)怎么計算
有銀行存款余額調(diào)節(jié)表模板嗎
您好,小規(guī)模納稅人收到上游的發(fā)票,(上游沒有提供出庫單),再把貨賣給下游,并開具發(fā)票給下游。 做會計憑證時,附件可以只用進項和銷項發(fā)票,及銀行回單嗎?不附出庫單.合同嗎? (能附的資料只有發(fā)票、銀行回單,合規(guī)嗎)
給別人做了幾套禮服發(fā)票開什么
代繳公司主體是什么,有模板嗎
老師你好,請問今年的繼續(xù)教育什么時候能開始學呢?影響今年的中級考試嗎。山西運城的
您好 秋林格瓦斯的稅務(wù)編碼是多少
老師,并不是這樣的。等于沒有按正常處理。收到進項發(fā)票后,記賬聯(lián)可能當月就做賬了,進成本或者其他科目,但是抵扣聯(lián)并沒有在當月就進行抵扣,而且當哪個月需要認證的時候再認證,所以造成了不同步的情況。目前是轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方有余額,未認證的進項的抵扣聯(lián)也有一堆。
您好,那您先找出全部進項稅發(fā)票,再找出已抵扣的,剩余的就是未抵扣
不是你想的這個意思,這個我也明白,因為歷史原因造成的這種情況,所以現(xiàn)在,我未抵扣的進項稅的數(shù)據(jù),是以哪個數(shù)為準?是以轉(zhuǎn)租為交通語說的貸方余額,還是我稅控盤里的未抵扣的合計
您好,以稅盤數(shù)據(jù)為準
請問帶抵扣進項稅是分錄怎樣寫的呢?
您好,這個要看當初的取得進項稅發(fā)票做賬分錄
老師,這個跟當初發(fā)票沒有關(guān)系吧?我就是想單純問一下,發(fā)票收到以后暫時不抵扣,所以要做代抵扣進項稅
您好。是有關(guān)系的,現(xiàn)在是做調(diào)整分錄,得知道原來分錄才能調(diào)整
不是老師不是跟那沒關(guān)系,就是我收到一張進項發(fā)票,這個月不抵扣,然后我要做到待抵扣進項稅里面,比如說借庫存商品,然后后面怎么做呀?貸銀行存款
您好,那您借庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(待認證進項稅),貸應(yīng)付賬款
您好,抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅),貸應(yīng)交稅費待認證進項稅
您好,那您借庫存商品,應(yīng)交稅費待認證進項稅,貸應(yīng)付賬款