?你好;? ? ? ?你們跟這個人員有勞動合同嗎?? 這個個稅是哪個來報; 社保哪個買的??
單位支付給勞務派遣公司的工資是直接計入借銷售費用,貸銀行存款,還是要走應付職工薪酬了
請問下我們有個勞務派遣的人員。我們支付給勞務派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務費 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
勞務派遣工資分錄是借:成本-勞務費 貸:銀行存款。還是需要過一遍應付職工應酬,借:成本-勞務費 貸:應付職工應酬 借:應付職工應酬 貸:銀行存款,還是可以直接進成本-工資?不走勞務費?已簽訂勞務派遣合同
請教個問題,我們之前勞務派遣員工的工資是借主營業務成本-勞務費,貸銀行存款,沒有通過應付職工薪酬,現在上級單位要求我們把今年的勞務派遣費從應付職工薪酬過一遍,借應付職工薪酬,全年工資?社保,貸應付職工薪酬,全年工資?社保,這樣調整可以嗎
老師好 ,請問一下發工資、勞務派遣 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 那現金流支付給職工以及為職工支付的現金 是選在哪個對應的科目呢??
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據只有6507.7元,收銀系統是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
是勞務派遣人員 社保是第三方公司繳納 個稅是第三方公司申報
?你好 ;? ?那你就直接做; 借管理費用- 服務費 ; 管理費用-勞務費貸銀行存款? ?