你好同學,分別為如下 1.0.45 2.0 3.24*0.75
甲企業是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關生產經營如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,甲企業支付運輸公司運輸費取得增值稅專用發票,注明運費5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備零用部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.7萬元。(3)從農業生產者手中購進免稅農產品,收購憑證上注明收購貨款是50萬元。委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發票,注明運輸費2萬元,稅款0.18萬元。要求:計算該企業當月可以抵扣的進項稅額
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產經營業務如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業務當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產經營業務如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業務當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產經營業務如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業務當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產經營業務如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業務當月可以抵扣的進項稅額。
貨源地是佛山的 報關單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關單嗎?
老師請問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權占股的,只是私下的簽了個合作協議,現在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉回來給我們了,我們怎么做賬呢
請問外貿公司退稅的時候提早勾選可以的嗎?實際出口在2月,1月已勾選進項,有影響嗎?
營業賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會計做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會計少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調減金額欄
老師好,因產品質量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應商索賠,收到這筆索賠時如何記賬
老師,公司,小規模納稅人,按經營所得繳納個稅的,之前都申報過,現在有未分配利潤,想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務局代開房租發票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費用報銷,再報銷給他,我這個應該咋做賬呀,拿的完稅憑證報銷