你好同學,分別為如下 1.0.45 2.0 3.24*0.75
甲企業是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關生產經營如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,甲企業支付運輸公司運輸費取得增值稅專用發票,注明運費5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備零用部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.7萬元。(3)從農業生產者手中購進免稅農產品,收購憑證上注明收購貨款是50萬元。委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發票,注明運輸費2萬元,稅款0.18萬元。要求:計算該企業當月可以抵扣的進項稅額
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產經營業務如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業務當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產經營業務如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業務當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產經營業務如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業務當月可以抵扣的進項稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關生產經營業務如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,天明公司支付運輸公司運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備用零部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.3萬元。(3)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發生霉爛變質,經核實造成1/4損失。要求:分別計算該公司(1)、(2)、(3)項業務當月可以抵扣的進項稅額。
老師,年度企業所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表這個表怎么填列
給員工購買工作服入什么費用合適呀?
請問酒店采購了一個九牧王馬桶用,請問借貸怎么做
老師好,2024年我們公司員工33人,安排了1位殘疾人,安置月數為6個月,請問我們24年需要交殘保金嗎?
老師好,請問我去電子稅務局APP上面查詢收到的發票,為什么有這樣的界面,謝謝
老師好,員工在一家公司任職,給別的公司代開樹苗發票,這樣會不會有風險呢,匯算清繳的時候要不要補稅呢
老師,你看我的軟件證書上軟件的名稱是這樣的,但是合同簽訂的時候軟件的名稱寫的是少雍涼兩個字,這樣能行?
有比應收賬款 回款 2 萬轉到銀行卡。 借 銀行存款 -2 萬 貸 應收賬款 -2 萬 分錄這樣寫對么?應該怎么做?
請問,想注銷的話,政務網一鍵注銷是不是銀行,社保,工商一并注銷的?
公司要注銷,現在報4月的個稅,企業所得稅和其他都報完了,個稅提示不是清算狀態的單位不能提交申報表,這個怎么弄