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甲企業是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關生產經營如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運輸由甲企業自己負責,甲企業支付運輸公司運輸費取得增值稅專用發票,注明運費5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備零用部件,由于B公司為小規模納稅人,取得B公司開具的普通發票,注明價款11.7萬元。(3)從農業生產者手中購進免稅農產品,收購憑證上注明收購貨款是50萬元。委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發票,注明運輸費2萬元,稅款0.18萬元。要求:計算該企業當月可以抵扣的進項稅額

2022-03-22 23:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-22 23:25

你好,同學,計算可抵扣進項稅=26+0.45+50*0.09+0.18

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你好,同學,計算可抵扣進項稅=26+0.45+50*0.09+0.18
2022-03-22
你好,同學,可抵扣進項稅為
2022-03-22
你好,需要做賬務處理的嗎?
2022-12-20
您好 借:原材料 200%2B5=205 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 26%2B0.45=26.45 貸:銀行存款 205%2B26.45=231.45
2022-10-16
你好,這個業務當月可以抵扣的進項稅額=200萬*13%%2B0.45萬
2022-12-20
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