同學,你好 可以在電子稅務局查找
我們是勞務派遣公司,一般納稅人。接到一個勞務分包合同,工程款30萬元,請問老師如何開票?稅率是多少?業務需要的支撐材料有哪些?
老師~您好,請問下我們一個總公司,一個分公司,分公司企業所得稅是由總公司匯總申報的,第一年分公司的企業所得稅不需要分攤繳納,分公司財務報表也自行申報了的,那我們總公司申報財務報表時是只需要報總公司的財務報表呢,還是需要把分公司的財務報表匯總到總公司一起申報
請問老師,我們公司需要辦理油卡,需要很多的企業資料,其中就包括需要一般納稅人申請表的,我該從哪里找到這個申請表呢
老師,請教下幾個問題,是小規模匯算清繳 1、是如圖一需要申報的這幾張表嗎 2、圖二:企業所得稅基礎表里面的主要股東分紅情況,我打開表就是這樣,需不需要改呢,公司注冊資金100萬,實際收到20萬 3、圖三:年度納稅申報表(A),我數據讀取,這些數據,還需不需要改了呢
我們單位是工業制造企業,本月訂單很多,忙不過來。就把其中的一個訂單包給A公司做。這個訂單A公司需要交承攬合同印花稅。請問這個訂單,對我們公司而言,需要交承攬合同印花稅嗎?(請有實際會計工作經驗的老師解答)
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
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同學,你好 可以問專管員要