借固定資產(chǎn)清理1萬 累計(jì)折舊4萬, 貸固定資產(chǎn)5萬, 借固定資產(chǎn)清理200,貸銀行存款 借銀行存款3000, 貸固定資產(chǎn)清理3000除以1.03 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
1.8月企業(yè)出售一臺設(shè)備,原價(jià)為680 000元,已提折舊為200 000元,已提減值100 000;銀行存款支付清理費(fèi)用為6500元,增值稅390元;出售收入為450 000元,增值稅為58500元收到存入銀行。 2.9月企業(yè)報(bào)廢超齡使用的設(shè)備一臺,原價(jià)為90000元,預(yù)計(jì)殘值收人為8000元,預(yù)計(jì)請理費(fèi)用為4 00元。報(bào)廢時(shí)以銀行存款支付清理費(fèi)用為8000元,增值稅為480元,殘值估價(jià)為10000元,驗(yàn)收入庫。 要求:根據(jù)以上資料編制會計(jì)分錄。 1.出售設(shè)備: (1) (2) (3) (4) (5) 2.報(bào)廢超齡使用的設(shè)備: (1) (2) (3) (4)
5、公司因使用年限期滿報(bào)廢設(shè)備一臺,該設(shè)備原值100000元,已提折舊50000元;發(fā)生清理費(fèi)用4000元,出售殘值收入6000元(不考慮稅費(fèi)),款項(xiàng)以銀行存款收付,報(bào)廢設(shè)備已批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷處理。(1)報(bào)廢設(shè)備:(2)發(fā)生清理費(fèi)用:(3)出售殘值收入:(4)轉(zhuǎn)銷清理凈損益。寫會計(jì)分錄
報(bào)廢設(shè)備一臺,設(shè)備原值為5萬元,已計(jì)提折舊4演員,清理?以銀行存款支付清理費(fèi)用200元,殘值收入位3000元,款項(xiàng)存入銀行
甲公司有一臺設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢,該設(shè)備的原值為20000元,累計(jì)已提折舊18000元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費(fèi)用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
生產(chǎn)車間報(bào)廢設(shè)備一臺,原價(jià)50萬元,已提折舊48萬元,支付清理費(fèi)1000元,取得殘值收入2000元,均通過銀行存款收付,設(shè)備清理完畢。
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
請問,個(gè)人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個(gè)人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發(fā)票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,是先做預(yù)付賬款里面還是做一筆銷售費(fèi)用呢?還是計(jì)入包裝原材料成本內(nèi)?
老師,紅沖發(fā)票時(shí)當(dāng)月有了可退增值稅稅額,掛在應(yīng)交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會導(dǎo)致本月銷項(xiàng)為負(fù)數(shù),請問處理申報(bào)和退稅嘞?
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商,他們家有兩個(gè)抬頭,我們老板付預(yù)付款的時(shí)候,付到A抬頭上了,現(xiàn)在要開發(fā)票了,能用B抬頭開的發(fā)票嗎?
老師請問,有同事報(bào)銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費(fèi)用 所得稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實(shí)際有虧損不用交,那年底這兩個(gè)科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因?yàn)橘~戶沒錢了嗎,還是繳存地點(diǎn)是柜面,要去線下處理