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21年因成本票據不規范,稅務局調增70多萬利潤,補繳5萬多企業所得稅,請問分錄應該怎么寫

2022-09-09 19:09
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齊紅老師

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2022-09-09 19:13

您好 借:以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶3116 追問 2022-09-09 19:19

這個只是補稅的分錄,但是21年的利潤表上多了70多萬的利潤,這跟賬上不符?這個不用調么?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 19:24

以上分錄是根據影響這70萬利潤的項目去調整的如成本還是費用,或是收入都可以用以前年度損益調整替換的意思。

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您好 借:以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-09-09
您好 借:以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-12-15
很多人說調表不調帳,不用管,但如果你不調整賬務的話,你去年的暫估的借主營業務成本貸應付賬款,這個應付賬款是永遠沖消不掉的。所以要調整,用以前年度損益調整,最后,將以前年度損益調整轉到利潤分配未分配利潤。
2022-07-13
你好,這個是普通發票的嗎?如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款, 然后把以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤
2022-08-19
您好,稅務局的意思就是我們要補所得稅,我們的虧是虛的,不用補這么多的,成本票200多萬,我們去溝通,調增一些,我查過2次了,一般他們就是要求補稅10萬左右
2024-06-18
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