您好,稅務局的意思就是我們要補所得稅,我們的虧是虛的,不用補這么多的,成本票200多萬,我們去溝通,調增一些,我查過2次了,一般他們就是要求補稅10萬左右
老師大概情況是這樣這幾年經營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預付也掛了200多萬,我們和B款項已經結清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
2020年12月我們給別人開專票600萬,收到400萬款,余200萬未收,現(xiàn)在對方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬沖紅,重新開200萬發(fā)票才付款,請問,我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會不會引來稅務局關注呀……實際當時多開了200萬導致我們盈利200萬當時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利?? 希望老師詳細解答,平時安分做賬,這種我還真不會處理,不知風險
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好!請問一下,我公司21年成本票200多萬,被稅局質疑對方虛開,讓我們沖減,我想問一下,我們該怎么沖減?21年年底庫存成本票余額有500多萬,也就是說不用這個200多萬,我們成本票是夠的,假如當年的利潤是負8萬,那么我們是直接沖掉成本200萬?還是說要補企業(yè)所得稅呀?要補所得稅的話是200萬*0.25=50萬對嗎?
我們2023年12月份取得一張專票,已做成本價稅分離入賬。然后2024年3月份對方說金額開多了 ,就把這張發(fā)票紅沖了,又重新開了一張。今年三月份我們的賬務處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益,貸 應付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進項 貸應付賬款。這樣做出來后以前年度損益的余額為-26萬。現(xiàn)在我們報國稅的財務報表,他們的凈利潤計算是利潤總額-所得稅費用。然后我們的凈利潤公式是利潤總額-所得稅費用-以前年度損益。就導致最后的凈利潤不對我的問題一:我們做的賬務處理對不對?問題二:軟件公司說的這個算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎?本來按照減以前年度損益的我們的凈利潤是-99萬,如果不減以前年度損益我們的凈利潤又是-125萬多。所有是到底要不要減以前年度損益
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現(xiàn)提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
那該怎么跟稅務局溝通比較合理呢?
而且這些發(fā)票3年了一直都是掛賬狀態(tài)
您好,來回3個月呢,一開始就是一直提供?資料,然后我們提供的資料就是補5萬左右,稅務說太少了,我們再加點,就是這樣來回討價還價的,有時他們也不買賬,說不是賣買菜和賣菜。如果我們確實提虛取發(fā)票,就要姿態(tài)放低點,我公司沒虛取?發(fā)票,就是增值稅延遲申報了
哈哈老師,還能這樣操作的呀,我們公司應該確實讓對方虛開的,只有一張發(fā)票沒有任何其他的資料和證明材料了。而且這些公司都是當月成立當月開票的。我想解釋都找不到合適的理由。
哦哦,那您先跟老板溝通下,看他能接受多少(老板是說越少越好的)您就說要補50萬,最后您談到20老板就很開心交了,一開始說大數(shù),不要說小數(shù),稅務可能還會把老板叫去一起談的
是的,稅務局要求老板過去,老板不去,讓我去對接,稅務局跟我說對方虛開,讓我們調減,按稅務局算法我們要補80萬左右。
哦哦,老板不去也行,讓老板知道補80萬,然后您談下來多少老板會認為是您的價值。 現(xiàn)在查得嚴,我們這里有家建筑公司補了200萬,就是虛開發(fā)票
好的老師,我們就是建筑公司,我好好跟老板溝通一下,謝謝您!
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~