你好,這個是交給稅務局的。
你好老師,有個事情想咨詢一下,就是法人想把自己名義下的舊車抵給4S店然后再加一些錢購買一輛新車給公司用,開發票開成公司的名稱,然后以法人名義貸款每月由公司把錢轉給法人,法人再轉給銀行還貸款,不知道這樣操作合理不?牽扯哪些稅要交?或者賬務如何處理?
老師,您好,公司購買汽車時,增值稅是一起打給4S店的,4S店給了三聯發票,有一聯報稅聯(車購稅征收單位留存)是自己留著還是要交給稅務局呀
你好,公司購買了一輛鏟車,是單位自己要繳納車船稅嗎?怎么申報?開具的發票有報稅聯?是要給稅務局嗎?申報系統老提示我申報車船稅?鏟車還需要買保險嗎?
您好,老師!公司是一般納稅人,在2018年10月25日購買了一輛機動車,4s店開給公司的機動車發票公司抵扣了,然后2021年9月份這輛車被公司法人過戶到了他自己名下,當時法人找了第三方公司評估給第三方給了現金五千是服務費,第三方給公司開了普票被法人弄丟了就沒給財務。這筆業務公司財務不知曉,沒做帳,沒報稅。今天收到稅局電話要解決這件事,請老師指點要怎么做怎么給稅局的說???
老師,請問一下,我公司是汽車貿易公司,是一般納稅人,但是公司不銷售汽車,客戶買車由我公司與客戶簽訂代購協議,客戶的首付款跟汽車按揭款直接打到我公司賬戶上由我公司代付車款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接開機動車發票給客戶,那我公司收到按揭款后,會計分錄記:借:銀行存款 貸:其他應付款-XX車款。支付車款時,記:其他應付款-XX車款 貸:銀行存款。余下部分作為我公司收取的服務費,借:其他應付款-XX車款 貸:主營業收入 應交增值稅 然后,我公司只需要交收取服務費的稅就可以了,對嗎?
老師,我有一個問題,就是我同事叫我幫忙訂機票,訂酒店,到時公司報銷,怎樣做分錄
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司與乙公司沒有關聯關系。按照合并協議規定,甲公司需向乙公司原母公司支付賬面價值為3200萬元、公允價值為4600萬元的非貨幣性資產,合并中發生法律咨詢等相關費用100萬元。購買日,乙公司可辨認凈資產公允價值總額為4900萬元。參與合并各方在合并前不存在關聯方關系。假定不考慮相關稅費。該項合并對甲公司2x22年利潤總額的影響為()A增加1300萬元B增加140萬元C增加1600萬元D增加1700萬元
老師:您好!本單位是學校二級單位,一家門診部前幾年學校委托一家公司進行管理,該公司派來的會計將上繳學校的事業基金比如5萬一部分計入事業基金科目進行繳納,金額1.7萬元;一部分計入醫療業務成本科目,金額3.3萬元,此上繳款一直稅前扣除后再進行企業所得稅繳納,但稅局要求此上繳學校款項5萬應稅后扣除,現需開展進行補繳企業稅工作,請問 方案一將原會計計入事業基金的這部1.7萬元調成醫療業務成本,進行報表更正,再將上繳學校的款項5萬和前幾年應做但未做的成本2萬進行扣減后,按更正報表后的差額和上繳款3萬元一起做為應納稅所得額予以報稅?
工商年報,股東出資,股東多個,以其中一個股東出資情況為例:認繳100萬,18年6月實繳10萬。這個表格要怎么填
老師 我不太懂一般借款加權平均數,我都是自己推導出來,不會按老師教的那種加加減減計算出來
老師 收到的專用發票進項 可以留存到下月再抵扣嗎?這樣有啥風險嗎?
工商年報里有個股權變更信息,是填老股東的變更信息嗎
老師好,收到員工出差回來報銷的鐵路客票,按多少算進項稅?謝謝
根據我國企業合并準則,同一控制下企業合并的吸收合并中,合并方確認企業合并的賬務處理中,不會涉及損益的確認。()
老師,公司變更地址,需要住所合同嗎