按發票金額/1.09*0.09計算進項稅
老師,您好,這個月有1859300的銷售收入是9個點開出去的按3個點的復稅率算是不是差不多開1250000的進項發票謝謝
2.A公司(一般納稅人)2021年5月收到本公司營銷部員工甲報銷當月差旅費,具體如下:報銷標明甲信息機票(含燃油附加費0.5萬元,機場建設費0.2萬元)1.6萬元;報銷標明甲信息公路客票0.7萬元;報銷標明甲信息鐵路票0.35萬元;報銷出租車機打票據0.15萬元。(4)請計算甲員工報銷的機票可抵扣進行稅額(5)請計算甲員工報銷的公路客票及鐵路票可抵扣進行稅額(6)請計算甲員工報銷的市內出租車可抵扣進項稅
老師好,我們公司是初創公司,沒有收入及銷項稅,但是員工很多出差考察的路費比如鐵路飛機等可以計算抵扣,那這個必須當期申報抵扣嗎,可以等到將來有收入了再申報抵扣嗎
老師:員工多開的增值稅發票,不報銷發票也沒有回來,我在認證平臺抵扣后進項轉出,請問如何賬務處理,謝謝!
老師,您好,我公司員工用自己的車出差,有出差路線,按一公里多少補貼,員工拿回來高速費的發票,部分油票,這部分做差旅費,剩下的按補貼算,合并到個稅去申報,這樣可以嗎
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
那下個月在電子稅務局申報增值稅時,這部分進項稅,在哪個表中體現呢
在附表2的8B和第10行填報
附表2的8B和第10行 , 是自己手動填入的嗎
是的,是自己手動填寫的