您好。這樣計(jì)算 3%=應(yīng)繳增值稅/不含稅收入1859300元,那么應(yīng)交增值稅=55779元,然后這個(gè)數(shù)=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1859300*9%-進(jìn)項(xiàng)稅; 那么進(jìn)項(xiàng)稅額=111558元,這個(gè)時(shí)候換算成含稅金額=1115558*9%*(1%2B9%)=1351091.33元。 這是按您進(jìn)項(xiàng)9%計(jì)算的,如果是13%就得另算。 希望能幫到您。
老師,您好,這個(gè)月有1859300的銷售收入是9個(gè)點(diǎn)開出去的按3個(gè)點(diǎn)的復(fù)稅率算是不是差不多開1250000的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票謝謝
您好老師,一般納稅人戶本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),發(fā)票不夠用,我過甲開10萬銷售,次月甲給我開10萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照13個(gè)稅點(diǎn)是13000,這個(gè)月底我不想繳納這13000行不行,有沒有什么辦法,因?yàn)橄聜€(gè)月進(jìn)項(xiàng)10萬發(fā)票就來了,謝謝老師。
老師,已經(jīng)知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額有350多萬,我想算能開好多銷項(xiàng)發(fā)票怎么計(jì)算,銷項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn),我們的稅負(fù)是1個(gè)點(diǎn)
老師您好!兼職的收入,取得收入后去稅局開個(gè)人收入發(fā)票是嗎?稅率大概幾點(diǎn),謝謝!
您好老師,一個(gè)工程幾百萬,是16.5.1之后開工的,預(yù)算算工程量的時(shí)候包含了9和3的稅率,這樣合理嗎?單位是小規(guī)模納稅人,還是說需要價(jià)稅分離,算出來3的稅率再開具發(fā)票,因?yàn)榘?算沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,這樣不是多拿錢嗎?求解謝謝老師
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費(fèi)用這些需要調(diào)整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉(zhuǎn)錢,一般金額達(dá)到多大必須要有合同呢
老師噴繪制作開票屬于什么
老師 老板說要發(fā)五一的節(jié)費(fèi) 問我是要在發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)還是五一假期給大家發(fā)好一些 我想問一下您怎么發(fā)比較好
您好,老師匯算清繳中 折舊那個(gè)表第三、四、五行與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具和飛機(jī)、火車、輪船外的工具、電子設(shè)備各怎么填寫呢?
2024年的年報(bào)是不是就報(bào),2024年的12月的財(cái)報(bào),一樣的數(shù)據(jù),兩者有什么區(qū)別嗎?
老師你好,分公司注銷了有未分配利潤,轉(zhuǎn)入總公司,總公司要怎么做分錄
老師 我想問下制造業(yè)每個(gè)月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個(gè)訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒收回 應(yīng)付也有很多沒付的 倉庫包括在產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計(jì) 實(shí)在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導(dǎo)出來的清單也看不到數(shù)量這些。