你好一般是 (一)增值稅: 增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1% (二)城建稅 =增值稅×(1%或5%或7%) (在市區的,稅率為7%;在縣城、鎮的,稅率為5%;所在地不在市區、縣城或鎮的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) 月銷售 額不超過10萬不需要交教育費附加和地方教育費附加(三)教育費附加 =增值稅×3% (2019年1月1日起減半征收。) (四)地方教育附加 =增值稅×2% (2019年1月1日起減半征收。) 個稅各地不一樣,按勞務報酬話,不超過4000 ,減除費用按800 ,應納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費用按20% ,這個應納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,
老師,您好,這個月有1859300的銷售收入是9個點開出去的按3個點的復稅率算是不是差不多開1250000的進項發票謝謝
您好老師,請問未開票收入專收入以后,在以后期間對方又要發票我又開票了,需要再次繳納增值稅和所得稅嗎?謝謝老師
請問老師,按收入核定征收的公司租用私人車要去稅務局開發票嗎?謝謝!
老師您好!兼職的收入,取得收入后去稅局開個人收入發票是嗎?稅率大概幾點,謝謝!
您好老師,我們這個人去稅務代開發票100萬大概05%的稅率,問題來了,現在個體戶不是核定征收嗎?如果沒有進項發票的情況下,我能不能大概依據這個稅率繳納稅款,求解謝謝!
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
謝謝老師
好的,我先回復別的學員了